2023年贵州内审师《内部审计基础》:采购与付款内部会计控制考试试卷
2023年贵州内审师《内部审计基础》:选购 与付款内部会计限制考本卷共分为1大题50小题,作答时间为180分钟,总分100分,60分及格。一、单项选择题(共50题,每题2分。每题的备选项中,只有一个最
2023 年贵州内审师《内部审计基础》:选购与付款内部会计限制考 15018010060 本卷共分为大题小题,作答时间为分钟,总分分,分及格。 502 一、单项选择题(共题,每题分。每题的备选项中,只有一个最符合题意) 1 . 通常,随着组织规模增大,其战略也会 A 从留意于产品的差异转向留意于单一产品线; : B 听从,并由组织的内部结构确定; : C 变得不平凡,并且他们通常在其产业内扩张活动; : D 留意于纵向整合,因而他们的结构必需更为集权化。 : 2 ,某专业零售商的首席审计执行官应管理层的要求开展与公司基于网络的销售活动量小价高, 增长前景有限,内部审计部门根本没有开展过类似业务。那么,首席审计执行官应实行哪种行 动最为妥当? A 在开展此项业务之前启动针对现有审计人员的电子商务培训支配。 : B 尝试给管理层打退堂鼓,促使后者取消这种要求。 : C 雇佣外部询问公司来帮助开展此项业务。 : D 对该业务进行规划,并应用现有员工起先实地工作。 : 3 .以下哪些项目是内部审计师协会《职业道德规范》所允许的? A 依据法庭传唤,内部审计师出庭披露可能对本机构不利的机密的、与审计相关的信息。 : B 内部审计师运用与审计相关的信息确定购买雇主公司发行的股票。 : C 内部审计师接受某雇员的一份礼物,因为审计师在最近一份审计报告中赞扬过该雇员。 : D 内部审计师未向董事会的审计委员会报告有关非法行为的重大发觉,因为管理当局已经表 : 示要解决这些问题。 4 .某跨国公司的首席审计执行官须要组建审计小组,对新近收购的另一个国家的子公司进行 IH.III 审计,以下哪项因素应予以考虑.地方习俗。内部审计师的语言实力。.内部审计师的阅 IV. 历。货币的汇率。 AI,II,III :; BII,III,W :; cIni 仅有和 :; d: In 仅有和。 5 . 要防止将字母符号输入到完全是数字识别的区域,可以应用以下哪种技术? A 相关性检验 : B 格式检验 : C 存在性检验 : D 检验数位 : 6 . 内部审计师对公司各项计算机应用程序的访问平安限制进行审查。他发觉每项应用中都编 制了访问限制程序,那么应向管理当局提出的最好的建议是 A 取消内设的访问限制 : B 考虑运用访问限制软件 : C 考虑运用好用软件 : D 将内设访问限制的运用扩展到新的应用程序中 :

