2024年学院内部审计工作总结范文
2024年学院内部审计工作总结范文一、工作目标与背景本学院于2024年度进行了内部审计工作,旨在全面了解学院各项运营管理工作的情况,发现和解决存在的问题,提升学院的运营效率和管理水平,为学院的可持续发
2024年学院内部审计工作总结范文 一、工作目标与背景 本学院于2024年度进行了内部审计工作,旨在全面了解学院 各项运营管理工作的情况,发现和解决存在的问题,提升学院的 运营效率和管理水平,为学院的可持续发展提供保障。审计过程 中主要聚焦于学院的财务管理、人力资源管理、教学质量管理等 方面,通过审计调查、数据分析和现场检查等手段,全面考察了 学院的运作情况。 二、工作内容与方法 1.财务管理审计 对学院的财务管理进行了全面审计,主要包括财务状况的评 估、财务流程的审查、财务制度的合规性检查等内容。通过查阅 财务报表、凭证和账簿等资料,了解了学院的资金运用情况、财 务收支情况和账务处理情况。同时,对学院的经费使用与预算编 制、用款申请与审批流程、资产管理等方面进行了详细审查,并 对发现的问题进行整理和反馈。 2.人力资源管理审计 对学院的人力资源管理进行了全面审计,主要包括招聘与录 用程序、工资与绩效考核制度、人事档案与合同管理等方面。通 过抽查人事档案、薪资支付记录和绩效考核结果等资料,了解了 学院的人力资源配置情况、薪资支付情况和人事管理情况。同 时,还对招聘与录用程序的合规性、工资与绩效考核制度的公正 第1页共4页

