财务状况专项报告

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关于 有限责任公司 财务状况的专项审计报告 有限责任公司: 我们接受委托,对 有限责任公司(以下简称贵公司)截至 年月 日止的财务状况进行了专项审计。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的 会计资料和其他相关资料,我们的责任是在实施审计工作的基础上对上述财 务状况发表审计意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会 计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对上述审 计事项是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关资金的来源与运用情况和披露 的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的专业判断,包括对由于舞 弊或错误导致的重大错报风险的评估。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供 了基础。 一、基本情况 二、审计情况 (一)资产 经审计确认:截止 年月 日贵公司资产总额为 元,其中:流动资

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