邮政金融内控与风险防范剖析检查的汇报总结

邮政金融内控与风险防范剖析检查的汇报总结  市邮政局市场部、监督监察部、金融业务部:   我局根据市局《关于开展金融内控与风险防范剖析检查的通知》的文件精神,成立了检查小组,由***局长为组长,***

邮政金融内控与风险防范剖析检查的汇报总结 市邮政局市场部、监督监察部、金融业务部: 我局根据市局《关于开展金融内控与风险防范剖析检查的通知》 的文件精神,成立了检查小组,由***局长为组长,***副局长 为副组长,成员有:安保干事、农村邮政检查员、储汇管理员、储汇 稽查员和八个联网网点的班长、支局长,依据《**省邮政金 融资金安全检查处罚试行办法》、《**省邮政储汇业务稽查方案》 (修改稿)和《**省邮政金融中间业务稽查方案(试行)》等相关 规定,对邮政金融内文秘114版权所有!控制度、相关业务规章、操 作规程、会计帐务处理和管理制度执行,以及各类人员履职和安全设 施等情况进行逐一剖析检查,并在剖析检查中坚持“四不放过”的原 则(即风险隐患不查清不放过、原因分析不透彻不放过、全体职工不 受教育不放过、整改措施不落实不放过),对发现问题逐一研究,以 点带面,逐一解决以此堵塞漏洞,消除隐患,提高全员防范邮政金融 资金风险能力,确保邮政金融资金安全完整,促进邮政金融业务的持 续稳定健康发展。 一、基本情况 截止月日,全县邮储余额万元,净增余额万元, 完成全年计划的,点均余额万元活期比重;代理保费万元,完成 全年计划的,每月代发工资多万元,每月代收税多万元,月份无案件 发生。 二、自查和剖析检查

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