费用管理自查报告
费用管理自查报告为贯彻总行计划财务部《关于开展全行财务规范性检查的通知》()精神,进一步规范部门财务管理,不断提升规范化水平,部门对部门费用的管理情况进行全面自查。现将本次自查活动的组织开展情况、自查
费用管理自查报告 为贯彻总行计划财务部《关于开展全行财务规范性检查 的通知》()精神,进一步规范部门财务管理,不断提升规 范化水平,部门对部门费用的管理情况进行全面自查。现将 本次自查活动的组织开展情况、自查内容和发现问题以及整 改措施等报告如下: 一、自查活动的组织 部门领导高度重视,亲自组织督导自查工作,为将本次 工作做实,不走过场,部门指定专人对照《财务规范性检查 提纲》中的要求,对部门财务管理工作开展逐项深入自查, 同时注意以查促改,查找工作中的薄弱环节,采取针对性措 施,切实提高门财务管理水平。 二、自查活动的开展 (一)管理制度执行情况 个人金融部费用管理始终严格遵守国家、总行的相关规 定、细则和操作流程。此外,个人金融部不断建立健全部门 费用管理制度,对部门内各机构费用使用额度及费用报销流 程进行了明确的规定。 (二)费用预算执行情况 个人金融部严格执行总行计财部下发的费用预算,于年 初对部门内各机构费用额度进行统筹安排。部门指定专人对

