2024年公司内部审计工作总结范本
2024年公司内部审计工作总结范本一、概述2024年,本公司内部审计部门在公司高层的正确引导和支持下,按照公司的战略目标和发展需要,认真履行职责,坚持独立、公正、客观的原则,有效实施了各项审计活动,为
2024年公司内部审计工作总结范本 一、概述 2024年,本公司内部审计部门在公司高层的正确引导和支持 下,按照公司的战略目标和发展需要,认真履行职责,坚持独 立、公正、客观的原则,有效实施了各项审计活动,为公司稳健 运营和管理提供了有力支持,取得了一定的成效。本文将对2024 年公司内部审计工作进行总结和回顾。 二、工作内容及分析 1.内部控制评估:2024年,内部审计部门积极配合公司实施 了内部控制评估工作。通过对各个业务流程进行全面的风险评 估、内部控制设计评价和运行效果评估,有效发现了存在的风险 隐患和内控缺陷,并向相关部门提出了改进意见和建议。 2.会计核算审计:内部审计部门依据公司财务制度和会计准 则,对公司的会计核算进行了全面审计。通过对财务报表、账务 凭证以及财务软件系统的审核,确保了会计核算的准确性和合规 性,并及时发现和纠正了一些会计处理的问题。 3.资产管理审计:内部审计部门对公司的资产管理情况进行 了审计,并发现了一些问题,如固定资产登记不准确、资产报废 程序不规范等。通过审计报告的反馈和相关部门的整改,这些问 题得以解决,提升了公司资产管理的效率和准确性。 4.信息系统审计:随着公司信息系统的不断发展和应用,内 部审计部门对公司的信息系统进行了全面评估和审计。主要关注 第1页共3页

