2024年公司内部审计年终工作总结
2024年公司内部审计年终工作总结尊敬的领导:我荣幸地向您呈交2024年公司内部审计年终工作总结报告。本次审计是针对公司在过去一年内的会计、财务、合规、风险管理等方面进行的全面审计。通过对公司内部控制
2024年公司内部审计年终工作总结 尊敬的领导: 我荣幸地向您呈交2024年公司内部审计年终工作总结报告。 本次审计是针对公司在过去一年内的会计、财务、合规、风险管 理等方面进行的全面审计。通过对公司内部控制系统的评估和风 险识别,我对公司的财务状况和运营情况进行了全面了解,并给 予了一些建议以改善和优化公司的运作。 1. 会计和财务方面的审计: -对公司财务报表进行了审查,并核实了其准确性和可靠 性。 -对财务记录、账簿和其他相关文件进行了检查,确保其完 整性和准确性。 -对公司的会计政策和程序进行了评估,以确保其与相关法 规和要求的一致性。 2. 内部控制和风险管理方面的审计: -评估了公司的内部控制系统,并提出了一些建议以改善风 险管理和控制。 -识别了潜在的风险和漏洞,并提供了相应的建议来减轻这 些风险。 -对公司的合规性进行了审查,并确保其符合相关法规和要 求。 3. 建议和改进措施: 第1 页共 2页

