审计人员年终总结
审计人员年终总结审计人员年终总结1今年在集团公司的正确领导下,审计部严格遵守国家各项、 法规,根据集团公司20—年度工作的总体要求和审计计划,内部 审计工作以集团公司年为中心,加强企业精细化管理,突出
审计人员年终总结 审计人员年终总结 1 今年在集团公司的正确领导下,审计部严格遵守国家各项、法规, 根据集团公司年度工作的总体要求和审计计划,内部审计工作 20— 以集团公司年为中心,加强企业精细化管理,突出重点,切实履行职 责,较好地完成了全年审计和领导交办的审计任务,现就年度审 20__ 计如下。 一、完成主要工作 预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计,在进行预 算执行的过程审核时,针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内 控流程操作等情况进行符合性检查,发现各种问题,及时与各单位沟 通,针对审计的存在问题,提出相关建议,指导整改。通过审计,严 肃了集团公司制度与纪律,为下一年预算执行储备了动力。 为扭转公司年年亏损局面,重新任命总经理,并与之签订经营。 为配合集团经营管理,审计部精心研读文件精神,深入企业了解经营 情况,与相关单位反复磋商,报请主管领导审核,最终确认公司的经 营绩效考核结果,维护公司经营考核严肃性,同时也肯定了二级企业 勤奋、积极的经营成果。为评价对外投资企业的管理效果的需要,根 据集团公司领导安排对投资企业进行审计,

