内部审核检查表-采购部
序号检查内容涉及条款参考文件检杳方法检杏结果记录1组织如何选择和评价供方?是否 明确规定了选择利定期评价的准 则?是否明确了对供方控制的方式和 程度?对供方控制的方式和程度 是否体现了该产品对随后实现