内审总结报告.docx
内审总结报告 导语:本次内部审计按照既定方案,对各分公司20**年度的资产管理状况、内部控制流程进行了了解,对分公司制度执行情况进行了查核,并重点对经营管理各环节中的管理风险、涉税风险进行了评估。以