不合格品处置单

不合格品处置单产品名称产品图号/规格不合格品来源:□进料检查 □过程检查 □出厂检查批量数批次号抽检数不合格数不合格生产部门/供应商不合格信息简述: 检

不合格品处置单 产品图号 不合格品来源: 产品名称 /规格 □进料检查□过程检查□出厂检查 批次号 抽检数 批量数 不合格数 不合格生产 部门/供应 商 不合格信息简述: 检查员/日期:责任部门签字确认/日期: 不合格品初步意见: □退货□挑选□返工□报废□转评审流程 质检科长签字/日期:责任部门签字确认/日期: 评审流程 因素分析: 责任部门 改善方法: □正常计划□急件□返工□插单不发货程度:□普通□严重□很严重生产计划数量 销售部 签名/日期: 处置成果:□退货□让步接受□挑选□返工□返修□报废 处置意见描述: 技术部 签名/日期: 质量部 质量副总 签名/日期: 注:1、当不合格初步解决意见为“转评审流程”时,则开始进行评审流程; 2、当技术部的处置意见为让步接受不合格品则需报请质量副总同意。

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