2023年整理-CCC内审报告
COMPANY NAME内部审核报告QR-14-06 版本/修订状态:A/0 No: 002审核目的:⑴检查本公司质量保证相关能力是否符合强制性产品认证的要求;⑵检查本公司质量体系运行是否有效;⑶检查
COMPANYNAME 内部审核报告 QR-14-06版本/修订状态:A/0No:002 审核目的: ⑴检查本公司质量保证相关能力是否符合强制性产品认证的要求; ⑵检查本公司质量体系运行是否有效; ⑶检查强制性认证产品的一致性。 审核依据: ⑴强制性产品认证工厂质量保证相关能力要求;⑵本公司的《质量手册》和《程序文 件》;⑶相关的法律法规。 审核组成员:审核时间: 审核范围:涉及本公司小型、漏电断路器生产质保相关能力运行的所有部门和过程。 不合格项分布 7只能部门合 相关 管理 供应 生产 行政 品管 销售 合计 技术 部 格项数公\工厂质保相关能族亲 部 部 部 部 层 部 1.1 职责和资源 1. 1.2 2.1 .文件和记录 2 2.2 2.3 3.1 采购和进货检验 3. 3.2 4.1 4.2 生产过程控制和过程检 4. 4.3 验 4.4 4.5 .例行检验和确认检验 5 检验试验仪器设备 6. 6.1 检验试验仪器设备 6. 6.2 不合格品的控制 7. 内部质量审核 8. 认证产品的一致性 9. 包装、搬运和储存 10. 合计 编号:

