医药企业财务工作总结和工作计划

医药企业财务工作总结和工作方案   财务报告是反映企业财务状况、经营成果和现金流量的文件,对于国家宏观经济调控、投资者决策和加强内部管理都有非常重要的作用。今天第一给大家了医药企业财务工作总结,希望对

医药企业财务工作总结和工作方案 财务报告是反映企业财务状况、经营成果和现金流量的文件,对 于国家宏观经济调控、投资者决策和加强内部管理都有非常重要的 作用。今天第一给大家了医药企业财务工作总结,希望对大家有所 帮助。 财务部门是一个企业的神经中枢,能够对企业信息进行全面掌 控,对于公司战略规划、预算管理、资金管理、内部控制、本钱控 制、纳税管理起着至关重要的作用。强大的财务设计能力和运营能 力,是支撑公司健康成长的基石和保障。几年来,在济南市粮食局 和金德利集团公司正确领导下,我们以会计根底工作达标和开展财 务管理年活动为契机,从根底工作入手,在公司党委和董事会的大 力支持下,以“加强费用管理”为突破口,紧密结合我公司财务管 理工作的实际,努力在加强财务管理,标准财务核算,提高财务管 理水平上下功夫,取得了一定成绩,推动了我公司整体财务管理工 作上了一个新的台阶。 一、健全管理制度,强化制度管理 公司成立以来,为完善财务管理制度,根据会计根底标准的要 求,先后制订了《内部会计管理制度体系》、《会计人员岗位责任 制》、《内部牵制制度》、《稽核制度》、《本钱核算制度》等十 二项内部管理制度。针对我公司在财务管理方面存在的问题,先后 制定了《关于工资发放的暂行规定》、《XX年财务核算及奖励方 法》及《补充规定》、《关于ic卡使用规定》《中心厨房核算程 序》、《关于公寓收费方法的暂行规定》、《关于机关人员见习期 工资标准的规定》、《关于使用公司车辆的暂行规定》、《关于维 修费用收取的暂行规定》等具体管理方法、规定。按照iso2XX认证

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医药企业财务工作总结和工作方案财务报告是反映企业财务状况、经营成果和现金流量的文件,对于国家宏观经济调控、投资者决策和加强内部管理都有非常重要的作用。今天第一给大家了医药企业财务工作总结,希望对大家有所帮助。财务部门是一个企业的神经中枢,能够对企业信息进行全面掌控,对于公司战略规划、预算管理、资金管理、内部控制、本钱控制、纳税管理起着至关重要的作用。强大的财务设计能力和运营能力,是支撑公司健康成长的基石和保障。几年来,在济南市粮食局和金德利集团公司正确领导下,我们以会计根底工作达标和开展财务管理年活动为契机,从根底工作入手,在公司党委和董事会的大力支持下,以“加强费用管理”为突破口,紧密结合我公司财务管理工作的实际,努力在加强财务管理,标准财务核算,提高财务管理水平上下功夫,取得了一定成绩,推动了我公司整体财务管理工作上了一个新的台阶。一、健全管理制度,强化制度管理公司成立以来,为完善财务管理制度,根据会计根底标准的要求,先后制订了《内部会计管理制度体系》、《会计人员岗位责任制》、《内部牵制制度》、《稽核制度》、《本钱核算制度》等十二项内部管理制度。针对我公司在财务管理方面存在的问题,先后制定了《关于工资发放的暂行规定》、《XX年财务核算及奖励方法》及《补充规定》、《关于ic卡使用规定》《中心厨房核算程序》、《关于公寓收费方法的暂行规定》、《关于机关人员见习期工资标准的规定》、《关于使用公司车辆的暂行规定》、《关于维修费用收取的暂行规定》等具体管理方法、规定。按照iso2XX认证
的要求,标准了固定资产购置、修理、报废程序,并印制了专用表格,从资金、费用、生产、销售等各个环节,实行内部控制和监督,做到制度上墙,岗位责任到人,既人人目标明确,又相互协作,从制度上堵塞漏洞,取得较好的效果。费等日常开支、零星购置费用降低明显,非生产性开支根本杜绝,毛利率水平比去年同期有了较大提高。二、加强会计队伍建设,提高会计队伍素质财务管理工作对于企业经营具有十分重要的作用,财务人员的素质又是提高财务管理水平的关键。为此,针对各经营单位会计人员业务根底薄弱的现状,我们把提高基层财务人员素质作为一项重要工作。加强业务培训,提高基层单位会计人员业务素质;加强会计职业道德培训,强化会计人员职业道德水平;加强会计人员法律培训,增强会计人员遵纪守法意识。每年举行大型财务培训4期,培训人次达280人次,通过培训,使广阔会计人员的综合素质和整体水平得到有效提高。为配合全省粮食系统会计知识大奖赛,我公司于7月15日举办了公司第二界会计知识大奖赛,并选出1名选手参加了省局组织的比赛,荣获团体三等奖。三、加强内部审计监督、促进企业标准开展为促进企业标准开展,今年以来我们加大内部审计监督力度,定期组织专门力量,对所属单位的经营情况、会计资料进行全面审计。审计前,制定审计程序,明确审计目标、审计范围;审计中,根据审计进度和存在的问题,及时调整审计程序;审计结束后,召开专门会议,汇总审计情况,讨论审计意见,据以提出审计报告。在审计过程中,坚持报送审计和就地审计相结合,一般审计和专题审计相结合,注重内部管理制度的执行和落实情况,查找制度没有执行
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