内部审计工作总结范文

内部审计年度工作总结范文   一、坚持“围绕中心、服务大局”,积极开展内部审计工作  全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作,以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点,积极进行

内部审计年度工作总结范文 “” 一、坚持围绕中心、服务大局,积极开展内部审计工作 全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作,以促进 加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点,积 “” 极进行工作重点转型,认真开展审计工作。 一是积极开展内控制度评审和制度建设工作。全市内部审计 机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执行中 xx206 的重要环节和关键点比较熟悉的优势,年共开展了项内 控制度执行情况的评审工作。其中合肥供电公司组织开展了对市 公司的固定资产管理,对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇 供电所管理实施了内控评价。按照内控评价体系指标进行了打 分,针对货币资金和物资管理存在着比较大的风险,提出了加强 6 管理的条意见,并专题向公司领导提交了综合审计报告。市公 安局为进一步规范建设工程竣工决算审计费收取标准,制定了 ( 《关于调整建设项目竣工决算审计费收取标准的规定》合公通 [xx]18) 号文件,强化了内部建设项目的资金、竣工决算的审计 监督和管理,提高了建设项目资金效益,发挥了制度保障作用。 合肥科技农村商业银行按照《合肥科技农村商业银行审计检查实

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