销售与收款循环审计报告 - 案例分析

审 计 报 告XX审(XXXX) 第 XXX号根据年度审计计划及总裁的安排,审计部于 XXXX 年 X月 XX日起对公司所属销售部门(营销中心、XX业务部及国贸部,以下简称“被审部门”)的内部控制情况

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