2024年度内部审计工作计划

2024年度内部审计工作计划为进一步规范财务管理,提高经费使用效益,防止国有资产流失,根据上级主管部门的要求和学院实际,从今年开始将开展内部审计工作。现制定我院年内部审计工作计划。一、年度审计工作目标

2024年度内部审计工作计划 为进一步规范财务管理,提高经费使用效益,防止国有资产流 失,根据上级主管部门的要求和学院实际,从今年开始将开展内部审 计工作。现制定我院年内部审计工作计划。 一、年度审计工作目标 年的内部审计工作,以____为指导,以国家财经法规、财务管理 制度为依据,以财务收支行为的真实性、合法性、效益性为重点,结 合我院年工作要点、学院党风廉政建设和反腐败工作的主要任务,把 促进管理,防范资金风险,提高资金使用效益,增进服务,作为审计 工作的出发点,针对合理科学利用教育资源,防止铺张浪费等内容开 展审计。对被审单位的财务收支行为做出客观评价,并针对审计发现 的问题提出审计意见和建议,帮助和督促被审计单位及时整改。 二、审计的内容 1、 根据内部审计的规定要求,有计划地对教学系的教师津贴发 放,学生奖学金、助学金发放,班费、实习费等使用情况进行内审; 2、 根据内部审计的规定要求,有计划地对电大工作部的学费、教 材费等收缴情况进行内审; 3、 根据内部审计的规定要求,有计划地对附属中学的学费、教材 费等财务收支情况进行内审; 4、 根据内部审计的规定要求,有计划地对成人教育部的学费、教 材费等收缴情况进行内审; 5、 根据内部审计的规定要求,有计划地后勤集团的财务收支进行 审计; 第1页共3页

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