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上市公司的财务会计年终总结
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论上市公司的粉饰行为与审计风险论文
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浅谈上市公司财务报表粉饰手段及审计策略
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上市公司年报审计信息披露与规范
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上市公司年度财务工作总结:心得体会与探索思路
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上市公司主要舞弊手段与审计对策
上市公司主要舞弊手段与审计对策 摘 要:本文在阐述了舞弊审计概念的基础上,认为我国上市公司舞弊主要表现为隐瞒重大事项或虚假披露、虚假披露收入、关联方交易和少计或任意递延费用,以此为基础,分别从建立科
我国民营上市公司内部审计调查报告
我国民营上市公司内部审计调查报告我国民营上市公司内部审计调查报告浙江XX大学毕业调研报告第I页我国民营上市公司内部审计调查报告引言改革开放30多年,我国民营经济获得了突飞猛进的发展,成为我国经济发展的
某上市公司内部审计制度
某上市公司内部审计制度第一章总则第一条为了规范XX股份有限公司(以下简称“公司”)内部审计工作, 提高内部审计工作质量,明确内部审计机构和审计人员的责任,保护 投资者合法权益,根据《中华人民共和国审计
我国上市公司外部审计困境及对策
我国上市公司外部审计困境及对策我国上市公司外部审计困境及对策 一、当前上市公司外部审计发展现状 (一)最近频发的财务丑闻暴露的审计弊端 1、财务舞弊的表现。随着美国安然、世通