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上市公司内部审计存在的问题及对策研究资料
上市公司内部审计存在的问题及对策研究作者:张振 缪泽青来源:《时代经贸》2013年第10期 【摘 要】公司治理机制由决策、激励、监督约束“三大机制”构成,而内部审计对于确保董事会对经
中小企业板上市公司内部审计工作指引
中小企业板上市公司内部审计工作指引第一章 总 则 第一条 为进一步规范中小企业板上市公司(以下简称“上市公司”或“公司”)内部审计工作,提高内部审计工作质量,保护投资者合法权益,依据《审计
上市公司审计意见类型分布比较研究0
上市公司审计意见类型分布比较研究 审计意见是注册 会计 师对被审计单位财务报表是否按照适用的会计准则的规定编制,是否在所有重大方面都公允反映了被审计单位财务状况、经营成果和现金流量的客观公正评价。
精选浅探我国上市公司盈余管理审计
浅探我国上市公司盈余管理审计一、盈余管理的涵义 在 会计 学界存在着不同的盈余管理定义,按照美国会计学家凯瑟琳·雪普的定义,盈余管理实际上就是旨在有目的地控制对外财务报告过程,以获取某些私人利益
2021年上市公司内部审计工作计划
2021年上市公司内部审计工作计划一、围绕中心,突出重点,明确审计信息宣传的内容(一)围绕党和国家的(范本)路线、方针、政策和重大部署,大力宣传全市审计机关在学习贯彻党的精神,认真履行审计监督职责等方
我国上市公司盈余管理与审计意见关系研究的中期报告
我国上市公司盈余管理与审计意见关系研究的中期报告本研究旨在探讨我国上市公司盈余管理与审计意见之间的关系,并通过实证研究来验证该关系的存在性和影响因素。以下是该研究的中期报告。一、研究背景及意义盈余管理
关于我国上市公司内部控制审计相关问题探析
关于我国上市公司内部控制审计相关问题探析(作者:___________单位: ___________邮编: ___________) 论文摘要:2010年1月1日,在境内外同时上市的
精选审计委员会在我国上市公司治理中的作用
审计委员会在我国上市公司治理中的作用〔关键词〕监督机制;审计委员会;监事会;审计 一、 问题 的提出———引入审计委员会的原因 从美国能源大公司安然公司(Enron)申请破产保护以来,美
建筑工程审计的重点分析
建筑工程审计的重点分析浙江天健工程造价咨询有限公司【 】木文主要是对建筑工程中有关审计方面难点问题进行研究,并结合总 结的问题给出了一些建议,可供参考。【关键词】建筑工程;审计;难点在建筑工程审计过程
公司年报审计与审计问题案例分析
- 集团公司年报审计及会计与审计问题案例分析 - 王瑞春 E-Mail :wrc0415@sohu.com -
上市公司财务报表保险制度与审计质量相关性研究
上市公司财务报表保险制度与审计质量相关性研究中南财经政法大学会计学院 杨婧易摘要:独立性是保证审计质量的关键,虽然现行审计准则指明了威胁独立性的情形及防范措施,且已有文章和书籍从健全监管、完善法规等
精选从南京高科看上市公司公允价值审计风险
从“南京高科”看上市公司公允价值审计风险一、公允价值的概念 各国关于公允价值的概念,其共同点是:公允价值不是 企业 在强制性交易、清算或拍卖中收到或支付的金额,即这种计量方法是建立在持续经营这