腾讯文库搜索-上市公司年报审计相关问题
精选上市公司内部审计模式的缺陷与重构
上市公司内部审计模式的缺陷与重构摘 要:上市公司传统的内部审计模式在严肃财经纪律、改善经营管理、提高 经济 效益等方面发挥了巨大作用,但他们也不可避免地存在一些缺陷。文章认为,为了充分发挥内部审计的职
中小企业板上市公司内部审计工作指引
中小企业板上市公司内部审计工作指引第一章 总 则 第一条 为进一步规范中小企业板上市公司(以下简称“上市公司”或“公司”)内部审计工作,提高内部审计工作质量,保护投资者合法权益,依据《审计
上市公司关联交易审计风险防范0
上市公司关联交易审计风险防范 一、的提出 关联交易是指一公司或其附属公司与在该公司直接或间接拥有权益、存在利害关系的关联方之间所进行的交易。关联方关系及关联交易是市场活动中经常发生和普
上市公司审计意见类型分布比较研究0
上市公司审计意见类型分布比较研究 审计意见是注册 会计 师对被审计单位财务报表是否按照适用的会计准则的规定编制,是否在所有重大方面都公允反映了被审计单位财务状况、经营成果和现金流量的客观公正评价。
精选浅探我国上市公司盈余管理审计
浅探我国上市公司盈余管理审计一、盈余管理的涵义 在 会计 学界存在着不同的盈余管理定义,按照美国会计学家凯瑟琳·雪普的定义,盈余管理实际上就是旨在有目的地控制对外财务报告过程,以获取某些私人利益
我国上市公司盈余管理与审计意见关系研究的中期报告
我国上市公司盈余管理与审计意见关系研究的中期报告本研究旨在探讨我国上市公司盈余管理与审计意见之间的关系,并通过实证研究来验证该关系的存在性和影响因素。以下是该研究的中期报告。一、研究背景及意义盈余管理
2021年上市公司内部审计工作计划
2021年上市公司内部审计工作计划一、围绕中心,突出重点,明确审计信息宣传的内容(一)围绕党和国家的(范本)路线、方针、政策和重大部署,大力宣传全市审计机关在学习贯彻党的精神,认真履行审计监督职责等方
精选案例透过我国上市公司重大审计失败案例分析审计失败成因
从银广夏透视审计目标郁晓兰07财务管理 070141217TOC \o "1-3" \h \u HYPERLINK \l _Toc1858 一、案例概述 PAGEREF _Toc1858 1
精选审计委员会在我国上市公司治理中的作用
审计委员会在我国上市公司治理中的作用〔关键词〕监督机制;审计委员会;监事会;审计 一、 问题 的提出———引入审计委员会的原因 从美国能源大公司安然公司(Enron)申请破产保护以来,美
《经济责任审计》课件
- 《经济责任审计》ppt课件 - 目录 - contents - 经济责任审计概述经济责任审计的程序和方法经济责任审计的内容
精选从南京高科看上市公司公允价值审计风险
从“南京高科”看上市公司公允价值审计风险一、公允价值的概念 各国关于公允价值的概念,其共同点是:公允价值不是 企业 在强制性交易、清算或拍卖中收到或支付的金额,即这种计量方法是建立在持续经营这
对我国上市公司持续经营不确定性审计意见的分析0
对我国上市公司持续经营不确定性审计意见的分析 [摘要]本文了自我国出现首份上市公司持续经营不确定性审计意见的审计报告以来,注册师对上市公司持续经营审计不确定性发表审计意见的总体情况与趋势