腾讯文库搜索-上市公司财务报告内部控制审计的问题与建议
上市公司内部控制审计报告研究
题目:上市公司内部控制审计报告研究 学 院 会计学院 学科门类 管理学 专 业
上市公司内部控制审计报告研究公文写作范文
上市公司内部控制审计报告研究(公文写作范文) 摘要:文章基于20xx年沪市A股年报及相关资料,对我国上市公司内部控制审计报告披露现状及问题进行研究,并提出相关改进建议。 关键词:上市公司
关于我国上市公司内部控制审计相关问题探析
关于我国上市公司内部控制审计相关问题探析(作者:___________单位: ___________邮编: ___________) 论文摘要:2010年1月1日,在境内外同时上市的
谈上市公司内部控制审计路径
谈上市公司内部控制审计路径摘要:随着我国经济发展的速度提升,各个行业内部的竞争更为激烈,上市公司作为行业中的佼佼者,要对市场状况以及内部发展状况有着更为详细的认识。应用内部控制审计的策略,能够提升公司
关于B股上市公司中期财务报告审计问题的通知
关于B股上市公司中期财务报告审计问题的通知 按照我会新近修订公布的《公开发行股票公司信息披露准那么第三号 中期报告的内容与格式》的要求,凡属股票交易实行特别处理、拟在下半年办理配股申报事宜、在中期
有关财务报告内部控制的审计共46张PPT
- 概述(ɡài shù) - 美国上市公司会计监管委员会提议的审计标准(biāozhǔn)重要规定类似审计准则委员会(ASB)建议的理念新的理念公司管理层责任及对文档记录的规定
公司内部审计报告格式模板范文
公司内部审计报告格式模板范文 随着公司的进一步深化改革,内部审计显得尤为重要。公司内部审计报告的格式是怎样的?以下是为你的公司内部审计报告格式范文,希望能帮到你。 省审计局:
审计师备考财务报告内部控制三审计师考试试题及答案
审计师备考:财务报告内部控制三《审计师考试试题及答案》姓名:_____________ 年级:____________ 学号:______________题型选择题填空题解答题判断题计算题附加题总分得
我国公司财务报告内部控制审计的理论基础及对策
我国公司财务报告――内部控制审计的理论基础及对策摘 要:财务报告内部控制审计与财务报表审计并行的一种新审计业务,其终极目标是为了向外部信息使用者提供决策有用的高质量信息。因此,研究财务报告内部控制审计
审计实习报告:公司内部控制现状和建议
审计实习报告:公司内部控制现状和建议审计实习报告:公司内部控制现状和建议2023年6月,本人作为一名实习生进入了某家知名公司进行审计实习。在实习期间,本人主要负责调查公司的内部控制现状,并提出建议,以
初级审计师理论与实务考试真题及答案
初级审计师《理论与实务》考试真题及答案一、单项选择题(以下每小题各有四项备选答案,其中只有一项是符合题意的正确答案。多选、错选、不选均不得分。本题共30分,每小题1分。) 1.审计机关依法对被审计单
精编内部审计在企业内部控制的作用及发挥
内部审计在企业内部控制的作用及发挥摘要:内部审计在企业风险管理和内部控制中发挥着重要作用,而实际工作中内部审计的作用发挥受管理层的认识、审计人员素质、缺少优秀实践等诸多方面因素的影响,发挥得较不理想。