腾讯文库搜索-企业内部控制审计管理制度
企业内部控制的审计评价毕业
摘要 21世纪初国内外出现了一系列的舞弊案,如国外的世界通信、默克制药、安然和施乐等大批国际大公司,国内的麦科特、郑百文、银广夏、红光实业、蓝天股份等上市公司会计造假案。这些造假案的出现使
浅谈内部审计在企业内部控制中的作用0
浅谈内部审计在企业内部控制中的作用 内部控制是指行政领导和各个治理部分的有关职员,在处理生产经营业务活动时相互联系、相互制约的一种治理体系,包括为保证企业正常经营所采取的一系列必要的治理
新企业内部审计管理制度
企业内部审计制度-内部审计组织机构及职责1集团总部设审计监察部,巴接受集团总裁或英授权人的领导,全面负责集团范围 内各部门和单位的审计监察工作。2审计监察部实行审计总监负责制,其成员由若干名具备岗位能
企业内部控制审计指引实施意见
- 企业内部控制审计指引实施意见 - 引言企业内部控制审计指引概述企业内部控制审计实施流程企业内部控制审计要点企业内部控制审计案例分析企业内部控制审计建议与展望
思维导图在施工企业内部控制审计中的应用
研究思考思维导图在施工企业内部控制审计中的应用◆ 潘新元[ 摘要 ] 思维导图是目前较为流行的研究工具,在很多行业得到了广泛应用。本文分析了施工企业内部控制审计中应用思维导图的可行性,及其在内部控制审
企业如何进行人力资源内部控制审计
企业如何进行人力资源内部控制审计文 李三喜 《企业内部控制应用指引第3号———人力资源》第二条规定:“本指引所称人力资源,是指企业组织生产经营活动而录(任)用的各种人员,包括董事、监事、高级管理人员
会计电算化下企业内部控制审计策略
会计电算化下企业内部控制审计策略随着市场经济的进一步发展,企业的现代会水平正在一步步的提升。在市场经济的大环境中,因为市场风险的存在,所以企业发展的安全性和稳定性需要进行重点的控制,而要加强控制水平,
企业内部控制审计案例资料
企业内部控制审计案例一、资金内部控制 (一)某公司出纳贪污公司款项案。 A事务所在对G公司进行审计时,在对货币资金项目审计中执行如下的审计程序,到达现场前将询证函交予给出纳李某,由其到银行函证
企业内部审计及内部控制与财务风险管理培训资料
- 企业内部审计及内部控制与财务风险管理 - 主 要 内 容 - 内部审计篇内部审计基本理论内部审计与外部审计共同涉及的几大专业问题 内部审计具体
浅议企业内部控制审计目标最优化的实现路径
浅议企业内部控制审计目标最优化的实现路径 摘 要 现代经济条件下,会计工作在企业经营管理中占据着十分重要的地位。从作用上看,内部控制审计不仅可以保证会计资料的真实正确,保护财产安全完整而充分发挥
精选内部审计在企业开展内部控制评价的实践
内部审计在企业开展内部控制评价的实践【 论文 关键词】:免疫系统 内部控制 公车公营 继承中 发展 巩固中提高 【论文摘要】:内部审计不同于社会审计,因为内审人员对本 企业 的各个管理环节充分
信息化对通信企业内部控制的影响及内部审计对策
信息化对通信企业内部控制的影响及内部审计对策(__:___________单位: ___________邮编: ___________) 【摘要】随着全球信息化和审计理论的发展,信息