腾讯文库搜索-会计研究内部控制的发展及我国内部控制的现状和思考

腾讯文库

会计研究内部控制的发展及我国内部控制的现状和思考

内部控制的发展及我国内部控制的现状和思考 内部控制的发展及我国内部控制的现状和思考 中国石油天然气股份有限公司辽宁销售公司 李 丽  内部控制一直是企业管理的一个重中之重的问

财务会计与我国内部控制研究论文

财务会计与我国内部控制研究论文 摘要:内部控制可谓是近年来研究的热点,特别是在二十世纪以来国内外频频发生财务丑闻时,在把矛头直指向财务会计报告时,也在探索企业内部治理等问题。并把问题的症结和解决

论企业会计内部控制问题研究

论企业会计内部控制问题研究摘要:在企业会计工作中,实现企业会计信息化内部控制可以更好地避免会计失真问题的出现,确保企业会计工作有序、高效进行。本文就企业会计信息化内部控制问题进行了相关的分析。关键词:

会计信息系统内部控制研究论文

摘 要 内部控制关系到企业财产物资的安全完整、会计系统对企业经济活动反映的正确性和可靠性。企业为实现既定的管理目标,必需建立一整套内部控制制度,以保证企业有序、健康地发展。在实施会计电算化的过程中,重

企业会计内部控制研究7篇

企业会计内部控制研究7篇第一篇:企业会计内部控制策略研究一、企业会计内部控制存在的问题1.内部管理松散,会计信息失真许多企业的财产管理制度很不完善,不能够做到有效的财产清查,内部审计工作不能做到实处,

银行会计内部控制现状及管理研究

银行会计内部控制现状及管理研究摘要:本文主要以银行会计内控管理现状作为出发点,结合管理现状从提高工作人员综合素质、健全和完善内控管理制度、树立科学正确的管理意识等方面探讨了提高银行会计内控管理质量的具

企业会计内部控制策略研究

企业会计内部控制策略研究  企业会计内部控制策略研究  市场经济的飞速发展为企业带来了极大的发展空间,也带来了一系列的风险与挑战。如何在面临风险的情况下,使企业会计内部控制不陷入一片混乱之中,成为了每

内部控制审计与会计信息质量研究

内部控制审计与会计信息质量研究一、增强内部控制审计,提高会计信息质量的建议措施(一)健全内控审计法律法规国家应从立法角度建立健全完善的内部控制审计制度。相关法律规定应具体到企业的内部控制审计的制度建立

财务会计内部控制困境和策略研究

财务会计内部控制困境和策略研究摘要:财务会计内部控制在企业的发展中具有非常重要的作用,能够为企业的正常生产提供安全的资产环境,保证企业的正常生产。本文主要对企业财务内部控制的重要意义、面临的困境以及优

会计研究民营企业加强内部控制的若干思考

民营企业加强内部控制的若干思考 ○徐洋龙【摘要】我国大部分民营企业内部管理基础薄弱,加强民营企业内部控制对提高民营企业管理水平具有重大意义。本文对民营企业内控的特点进行分析,

《内部控制》练习题

《内部控制与内部审计》练习题一、单项选择题1、下列职务中属于相容职务的是( )A、现金日记帐的登记与总账的登记 B、现金的收付与保管C、出纳与银行存款余额调节表的编制 D、出纳与收支授权2、在

精编会计内部控制和监督研究

会计内部控制和监督研究摘要:在现代的社会发展中,无论是经济还是信息技术都在不断地发展,现如今事业单位已经普遍采用了信息化的管理形式,这种管理形式与传统的管理形式相比具有很大的优势,会计信息化建设能够为