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公司审计管理制度及审计程序

公司审计管理制度及审计程序审计管理制度第一条 根据《中华人民共和国审计法》和国家审计署《关于内部审计工作 的规定》,为规范集团公司和直属集团内部审计工作,制定本制度。第二条 根据集团公司内部过程管理控

审计工作管理制度

审计工作管理制度一、总则第一条为了加强内部审计工作,建立健全内部审计制度。根据《____审计法》、《中国内部审计准则》等有关法律制定本制度。第二条内部审计是一种独立、客观的工作与咨询活动,其目的是为_

内部审计管理制度(五篇)

内部审计管理制度第一章总则第一条为了加强内部审计工作,提升内部审计工作质量,充分发挥内部审计作用,根据《____审计法》、《____审计法实施条例》、《审计署关于内部审计工作的规定》以及国家其他有关规

管理制度-某公司审计工作制度与审计条例 精品

企业审计工作制度□ 总则第一条 为了充分发挥审计工作,提高企业管理水平,根据国务院审计署(1985)审研字217号文《关于内部审计工作的若干规定》,结合我厂的具体情况,特制定本规定,作为审计工作的

内部审计管理制度

第一章 总则第一条 为加强公司内部审计监督,保护公司资产安全及完整;为维护公司财经秩序,促进经营管理;为明确内部审计机构和人员的责任,提高内部审计工作的质量,根据《中华人民共和国审计法》、《中国内部

年度物料供应商审计方案

年度物料供应商审计方案 XXXX年度物料供应商审计方案起草人:日期:审核人:日期:批准人:日期:XXXXXXX有限公司目 录1.审计范围2.审计目的3.审计计划4.审计依据5.审计涉及物料 6.审

供应商审计与批准标准管理规程

供应商审计与批准标准管理规程文件编码:__P-QA-001版本:03页码: PAGE 1/13颁发部门:质管部禁止复印分发号:分发范围质管部 〔 〕QA处 〔√〕QC处

物料供应商的审计批准和变更管理规程[修改版]

第一篇:物料供应商的审计批准和变更管理规程标准操作规程-质量管理 文件编码:题目:物料供应商的审计批准和变更管理规版本号:00 页码: 1/7 程 批准人: 制定人: 部门审核: QA审核: 批准日期

内部审计管理制度(3篇)

内部审计管理制度1总则1.1目的为改进公司质量管理、加强风险管控、提高内部运营管理水平,实现公司内部审计管理工作的标准化,依据国家相关法律法规、客户要求、公司流程制度,制定本管理制度。1.2审计宗旨1

审计工作管理制度范文(5篇)

审计工作管理制度范文第一章 总则第一条 为了规范和加强审计工作的管理,提高审计工作的质量和效率,制定本制度。第二条 本制度适用于我单位的审计工作。第三条 审计工作应坚持客观、公正、独立和保密的原则,按

3集团公司审计管理制度

集团公司审计管理制度 第一条 根据《中华人民共和国审计法》和国家审计署《关于内部审计工作的规定》,为规范集团公司和直属集团内部审计工作,制定本制度。第二条 根据集团公司内部过

审计业务会议管理制度

审计业务会议管理制度旨在规范和管理审计业务会议的召开和执行过程。下面是一份可能的审计业务会议管理制度的内容:一、会议召开的原则与目的1.1 会议召开的原则:公开、平等、有序、高效。1.2 会议召开的目