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内部审计发展与风险管理审计
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经济效益审计第四讲企业管理审计一
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2021年审计档案管理的内容与方法
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审计管理建议书模板
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管理制度-某公司审计工作制度与审计条例 精品
企业审计工作制度□ 总则第一条 为了充分发挥审计工作,提高企业管理水平,根据国务院审计署(1985)审研字217号文《关于内部审计工作的若干规定》,结合我厂的具体情况,特制定本规定,作为审计工作的
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财务审计管理制度
内部审计管理制度tc "内部审计管理制度"一、总则tc "一、总则"1.为了加强内部审计工作,促进内部审计管理制度化、规范化,根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、
试论内部审计和风险管理之间的关系
试论内部审计和风险管理之间的关系 自20世纪90年代起,西方许多大型企业内部审计部门开始对企业的风险管理进行评估与监督,以实现企业经营目标的安全性、效率性和效果性。纵观近十几年的发展历程可发现,
安徽省审计机关审计业务管理办法
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