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信息化环境下企业内部控制审计风险控制
信息化环境下企业内部控制审计风险控制 摘要:在审计中,因为要涉及到大量的行业内部结构安全问题,所以在其指标标准的设置中,就需要进行特立独行的政策机构进行相应的信息调控。而在应对这些风险中,我们针对相
信息化对通信企业内部控制的影响及内部审计对策
信息化对通信企业内部控制的影响及内部审计对策(__:___________单位: ___________邮编: ___________) 【摘要】随着全球信息化和审计理论的发展,信息
信息化环境下内部审计风险成因和对策分析
本科生毕业论文信息化环境下内部审计风险成因及对策分析摘要在社会主义市场经济体制发展不断壮大的情况下,内部审计部门和审计人员在 信息化内部审计环境下对国家经济的作用是越来越重要。然而,好多企业本身却存
精编内部审计在企业内部控制的作用及发挥
内部审计在企业内部控制的作用及发挥摘要:内部审计在企业风险管理和内部控制中发挥着重要作用,而实际工作中内部审计的作用发挥受管理层的认识、审计人员素质、缺少优秀实践等诸多方面因素的影响,发挥得较不理想。
审计企业内部控制与风险管理
企业内部控制与风险管理 企业内部控制与风险管理 中天合创能源有限责任公司 曹元福 一、内控制度与风险管理的联系 内部控制是指经济单位和各个组织在经济活动中建立的一种相互制约
5企业信息化内部审计风险与规避
企业信息化内部审计风险与规避 [摘要]企业内部审计是现代企业经营管理的关键之一,无论是外部遵从还是内部审视,企业内部管理对于企业合规合法经营,制度化和标准化运作起着至关重要的作用。在知识和信息高
浅谈企业内部控制的审计0
浅谈企业内部控制的审计 【摘要】随着 经济 的全球化和 现代 企业 的 发展 ,内部控制审计已成为企业内部管理体系中不可或缺的重要组成部分。本文通过对内部控制的内涵和内部控制审计 内容 的阐述
初级审计师理论与实务考试真题及答案
初级审计师《理论与实务》考试真题及答案一、单项选择题(以下每小题各有四项备选答案,其中只有一项是符合题意的正确答案。多选、错选、不选均不得分。本题共30分,每小题1分。) 1.审计机关依法对被审计单
内部控制与审计风险要素
如何评价内部控制与审计风险萧伟强2000年6月(一) 内部控制与审计风险概论(1) 审计风险的函义 按照独立审计基本准则,独立审计的目的是对被审计单位会计报表的合法性、公允性及会计处理方法的一贯性发表
会计电算化下企业内部控制审计策略
会计电算化下企业内部控制审计策略随着市场经济的进一步发展,企业的现代会水平正在一步步的提升。在市场经济的大环境中,因为市场风险的存在,所以企业发展的安全性和稳定性需要进行重点的控制,而要加强控制水平,
企业内部审计及内部控制与财务风险管理培训资料
- 企业内部审计及内部控制与财务风险管理 - 主 要 内 容 - 内部审计篇内部审计基本理论内部审计与外部审计共同涉及的几大专业问题 内部审计具体
浅析石油企业内部控制审计存在的问题及对策
浅析石油企业内部控制审计存在的问题及对策石油企业;内部控制审计;问题;对策 一、内部控制审计的内涵 1 内部控制审计的概念 内部控制审计就是以内部控制制度为基础的审计,通过对被