腾讯文库搜索-信息系统内部控制审计初探
审计学7第7章内部控制系统及其评审
- 第7章 内部控制系统及其评审 - 一、教学计划本章教学需要4个学时。二、教学大纲(一)内部控制系统1、内部控制系统的含义2、内部控制系统的种类3、内部控制的内容(二)内部控
国有企业审计部门开展内部控制评审研究初探
国有企业审计部门开展内部控制评审研究初探摘要:为适应我国经济发展的新常态,本文首先从开展内部控制评审的意义入手,简要介绍了开展内控评审的背景、依据和评审的主要内容,其次阐述了国有企业内部审计部门开展内
内部控制与审计风险要素
如何评价内部控制与审计风险萧伟强2000年6月(一) 内部控制与审计风险概论(1) 审计风险的函义 按照独立审计基本准则,独立审计的目的是对被审计单位会计报表的合法性、公允性及会计处理方法的一贯性发表
2024年内部控制审计学习总结
2024年内部控制审计学习总结2024年,我在学习内部控制审计方面取得了一定的进步和收获。在这一年里,我通过系统学习和实践探索,深入理解了内部控制审计的基本概念、目标和方法,并提升了自己的相关知识和技
精选经济责任审计中的内部控制评审
经济责任审计中的内部控制评审「摘要」 本文从 经济 责任审计的内涵和特点出发,论述了内部控制评审在经济责任审计中的重要性,进一步探讨了经济责任审计中内部控制的涵义及主要 内容 ,最后,从四个方面论述了
信息系统审计——传统审计的一场革命1
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审计学课件项目六内部控制的评价
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信息系统审计基础
- - 信息系统审计基础 - 信息系统审计的起源与发展 信息系统审计的内容 内部控制与审计 IT审计的标准和依据 IT审计的过程 IT审计
审计学之内部控制培训130页PPT
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小议信息系统审计思考
小议信息系统审计思考 信息系统审计作为新兴的职业和学科体系,近年来逐渐升温,信息系统审计师正以每年40%—50%的速度增加,也显示了IS审计的发展需求。一方面,由于信息技术的发展,引
2024年内部控制审计学习总结范文
2024年内部控制审计学习总结范文2024年是我在大学学习期间进行内部控制审计学习的一年,在这一年里,我通过系统学习和实践,逐渐掌握了内部控制审计的理论知识和实际操作技能。下面我将对我在2024年内部