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大智慧公司财务舞弊审计案研究

大智慧公司财务舞弊审计案研究本文是一篇审计论文,本文采用的理论基础包括舞弊三角理论、成本效益理论及委托代理理论。首先,本文梳理了国内外学者在财务舞弊成因、识别、治理等方面的相关理论和实证研究成果。其次

精选审计案例-上市公司财务舞弊案例分析

审计案例-上市公司财务舞弊案例分析一、现金(一) 常见的舞弊手段或陷阱 1.虚假现金陷阱 (1) 隐瞒巨额的银行贷款; (2) 高现金与高负债并存。 “双高公司”坐拥大量现金并且资本开支不大,派息极低

上市公司财务舞弊的动因及治理的研究-论文范文

本科毕业论文(设计)题目:上市公司财务舞弊的动因与治理研究学摘要财务舞弊现象自资本市场产生以来一直存在,是一个令学界和实务界万分关注的问题。尤其在我国,资本市场发展尚不是很成熟,财务舞弊现象的频繁发

反舞弊与举报奖励制度

反舞弊与举报制度第一章 总则 第一条 为防治舞弊,加强公司治理和内部控制,维护公司和股东合法权益,根据《企业内部控制基本规范》等有关规定,结合公司实际情况,制订本制度。 第二条 本制度主要明确了反舞弊

《内部审计反舞弊》课件

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财务报表舞弊甄别及防范32页PPT

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我国上市公司财务报告舞弊的特征、成因及对策开题报告

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会计舞弊之三会计舞弊的方法46页PPT

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反舞弊管理制度

反舞弊管理制度1.0目的为了防治舞弊,加强公司治理和内部控制,降低公司风险,规范管理层职员和普通员工的职业行为,严格遵守相关法律、行业规范和准则、职业道德及公司规章制度,确保公司经营目标的实现和公司持

信息舞弊审计01世通财务舞弊案61页PPT

- 世界通信财务舞弊案例审计分析 - 世界通信,还是世界骗局? 世界通信公司 1983年成立,2002年7月21日申请破产保护为美国第二大长途电信运营商,仅次于1877年成立的美

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反舞弊管理制度1.0目的为了防治舞弊,加强公司治理和内部控制,降低公司风险,规范管理层职员和普通员工的职业行为,严格遵守相关法律、行业规范和准则、职业道德及公司规章制度,确保公司经营目标的实现和公司持

反舞弊管理办法

反舞弊管理办法要点本文件是公司为防止公司内外人员违法、 违规损害公司利益而制定的内部管理文件。 规定了总则、组织架构及职责、工作要求等。反舞弊管理办法第一章总则第一条 为了规范公司(以下称 公司”反舞