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内部控制与审计风险要素

如何评价内部控制与审计风险萧伟强2000年6月(一) 内部控制与审计风险概论(1) 审计风险的函义 按照独立审计基本准则,独立审计的目的是对被审计单位会计报表的合法性、公允性及会计处理方法的一贯性发表

2024年内部控制审计学习总结

2024年内部控制审计学习总结2024年,我在学习内部控制审计方面取得了一定的进步和收获。在这一年里,我通过系统学习和实践探索,深入理解了内部控制审计的基本概念、目标和方法,并提升了自己的相关知识和技

审计学之内部控制培训130页PPT

- 第七章 内部控制 - - 7.1 概述7.2 内部控制的内容与形式 7.3 内部控制的重要性与局限性7.

信息系统内部控制审计初探1

信息系统内部控制审计初探(1)  随着社会信息化进程的迅速推进,信息系统成为不少被审单位内部管理与控制的关键工具。因此,信息系统的可靠性、安全性已经直接影响着审计工作效率和质量。在此背景下,《审计署2

内部控制审计学习总结(二)

内部控制审计学习总结 内部控制审计报告2021年度内部控制评价报告珠海格力电器股份有限公司全体股东:根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范

2021年上市公司内部审计治理效应探析论文

上市公司内部审计治理效应探析论文 近年来,国内外上市公司中出现了一系列的舞弊 ___ ___,使社会各界对公司治理机制产生了质疑。 ___讯公司内部审计人员发挥了及时有效的监察作用,令许多人对内部

内部控制审计操作手册

目 录第一章 获取审计业务约定书 1一、获取审计业务约定书 1二、内部控制审计业务约定书的内容 1三、连续审计 2四、审计业务约定条款的变更 2五、业务约定书的文档记录 3第二章 建立审计项目组

内部控制内部审计论文

内部控制内部审计论文 一、内部审计在内部控制中的作用 (一)财务审计转变为管理审计内部控制注重管理控制与会计控制的结合。内控会计目标为增强会计信息的可靠性与相关性,当前赋予会计控制新内涵

精选经济责任审计中的内部控制评审

经济责任审计中的内部控制评审「摘要」 本文从 经济 责任审计的内涵和特点出发,论述了内部控制评审在经济责任审计中的重要性,进一步探讨了经济责任审计中内部控制的涵义及主要 内容 ,最后,从四个方面论述了

内部控制和内部审计的关系

内部控制和内部审计的关系   [摘 要] 内部控制和内部审计都是企业加强内部监督与管理的手段。明确两者之间的关系,有助于更好地认识内部控制与内部审计的特点及意义。争取处理和合理运用

公立医院审计报告与内部控制分析

公立医院审计报告与内部控制分析 关键词:公立医院:审计报告:内部控制 医院的经营活动中的各个不同环节,均可能存在问题,这些问题在发生的范围和时间上也都有着不确定性,最终可能会导致医院的经营出现问题,影

精编医院内部控制与内部审计探讨

医院内部控制与内部审计探讨摘要:伴随着经济的发展和进步,我国对于医疗体制进行相应的改革和完善,之前药品都是通过一定的方式支撑医院的发展,如今药品与药品之间没有任何差价,这样医疗服务需要从根本上进行提升