腾讯文库搜索-内审不符合项整改报告
36内审不符合项统计分析表
医药有限公司文件编号:Q/DX-BG-36-B题目:内审不符合项统计分析表NO:起草人:审阅人:批准人:\部总计 ;此重不符合项一般不符合项编制 年 月 日审批 年 月曰
质量体系不符合项报告整改
.. .. ..不符合项整改报告01受审核部门审 核 员市场部 主持人 李俊年 曹万义、李忠文 审核日期 二〇一七年九月十七日 不合格事实陈述:经查上传国家交通部车辆信息不及时,导致信息积压,形成集体
23.不合格不符合项报告
不合格/不符合项报告审核日期:受审核方: I审核部门或区域: 受审核方陪同瓦不合格/不符合项陈述:不符合标准条款:口主要不符合项 口次要不符合项审核员:审核组长:受审核方代表确认签字:不合格/不符合原
不符合项报告
不符合项报告文件编号:受审核部门审核日期不合格事实陈述:不符合( )标准: 条款号 ( )管理手册 章节号 ( )程序文件 文件号 严重程度( )严重不合格项 ( )一般不合格项审核员(签名): 受
不符合项报告
XX公司不符合项报告CR-PD34-05 V2.0审核部门: 审核日期: 审核组长: 审核员: 受审单位主管:_(签字)不符合事实描述:不符合()标准条款号: □严重不符合 口 一般不符合纠
内审不符合项及纠正措施报告单
不符合项及纠正措施报告单编号:JL-08-05 序号:01受审核方及责任部门报告编号日期不符合事
吴江精美峰安全检查不符合项整改报告
吴江精美峰实业平安检查不符合项整改报告吴江区应急管理局:根据5月12日吴江区应急管理局对我公司平安检查不符合项下达的责令限期整改指令书,我司从技术、防护、管理方面的进行了整改工作,现场勘查存在的问题及
内审不符合项报告范例
莀不符合报告荿羇受审核部门蒂螁审 核 日 期袆2011.08.23螆编号薂01膁审核依据薈薄□ ISO9001:2000 条款号:7.5.1 □ 被审核方质量体系文件
现场评审不符合项整改报告书
检验检测机构资质认定现场评审不符合项整改报告书检验检测机 构名称济宁****机动车检测有限公司 (盖章)地 址邮编机构负责人电话传真需整改章 条号整改结果:(此表后必须附能够证明不符合项已经整改的相
CNAS实验室评审不符合项整改报告
实验室评审不符合项整改报告任务编号: LXXXXXX实验室名称:XXXXX有限公司评审 日期:2022年2月26日27日CNAS 评审不符合项整改报告中国合格评定认可委员会秘书处:2022年2月26〜
2022评审不符合项整改报告(5000字)
评审不符合项整改报告(5000字) 第一篇:评审不符合项整改报告(5000字)整改报告 xx分析检测实验室(盖章)cnas评审组xx组长。2013年7月25日~27日,以您为组长的的c
内审问题及不符合项报告案例p
内 审 问 题 及 不 符 合 项 报 告案 例 pThe document was prepared on January 2, 2021内审问题及不符合项报告案例之二1. 不满足 ISO9001: