腾讯文库搜索-内部控制与财务报表整合审计的研究综述

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探讨内部控制对财务报表审计的重要性

探讨内部控制对财务报表审计的重要性摘要:企业内部控制制度合理保证了企业财务报表可靠性,注册会 计师在对被审计单位进行财务报表审计时,不仅利用内部控制结果,还要 对内部控制执行情况进行了解和测试,以提高

内部审计与内部控制的关系综述

内部审计与内部控制的关系综述【摘要】20 世纪八九十年代, 英国发生的一系列公司财务舞弊案件以及近年来发生的“安然事件”、“世通事件”以及国内巨人集团的倒塌、郑州亚西亚的衰败等都可归结为企业内部控制的

浅析高校内部控制审计研究

浅析高校内部控制审计研究一、高校开展内部控制审计的必要性 1、开展内部控制审计是适应内部审计工作转型的需要,也是合规性审计的升级 近年来,各级政府、主管部门对高校管理越来越重视,倒逼各

强制规则后的内部控制审计研究综述

强制规则后的内部控制审计研究综述摘要:与美国的上市公司被要求全面执行内部控制审计不同,我国在强制规则后经历了自发性需求与强制性要求并存的过渡时期,随后进入全面执行阶段。过渡时期的特殊性导致我国有关内部

毕业论文《企业内部控制审计研究》

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浅议财务报告与内部控制整合审计的缺陷与改进

浅议财务报告与内部控制整合审计的缺陷与改进摘要:著名的《萨班斯―奥克斯利》法案要求上市公司必须披露且让注册会计师审计自身的内部控制评价报告,同时提出了整合审计的概念。近年来,我国内部控制审计发展较快,

内部控制审计与会计信息质量研究

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内部控制审计文献综述

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中美上市公司内部控制审计比较研究

中美上市公司内部控制审计比较研究  中美上市公司内部控制审计比较研究 论文网 2024年,论文联盟我国《企业内部控制基本规范》及配套指引正式发布,这标志我国内部控制已转为过程内控、由会计控制转为全面

浅谈内部审计与内部控制

浅谈内部审计与内部控制  内部审计与内部控制都是企业规模和经营范围扩大的产物,都是为了完善企业管理而采取的措施,随着经济全球化进程的加快,企业面临的风险不断增加与扩大,对内部审计与内部控制提出更高的要

精编内部审计内部控制建设优化研究

内部审计内部控制建设优化研究摘要:随着高校经济活动日趋复杂,内部控制建设逐渐成为提升高校管理水平、防范廉政风险的重要抓手。本文从内部审计视角提出优化高校内部控制建设的路径方法,注重可操作性和实效性,以

内部控制审计与会计信息质量研究论文

内部控制审计与会计信息质量研究论文摘要:一、增强内部控制审计,提高会计信息质量的建议措施 (一)健全内控审计法律法规 国家应从立法角度建立健全完善的内部控制审计制度。相关法律规定应具体到企业的内部控制