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精编内部审计内部控制建设优化研究

内部审计内部控制建设优化研究摘要:随着高校经济活动日趋复杂,内部控制建设逐渐成为提升高校管理水平、防范廉政风险的重要抓手。本文从内部审计视角提出优化高校内部控制建设的路径方法,注重可操作性和实效性,以

5企业货币资金内部控制现状研究及对策

企业货币资金内部控制现状研究及对策 企业货币资金内部控制现状研究及对策 摘要。企业货币资金控制是指在企业的经营发展过程中,为了保证企业内部涉及货币资金活动的各项经济业务规范合理的开展,

长生生物内部控制研究

五邑大学毕业论文论文题目:长春长生生物科技股份有限公司的内部控制研究学院(部) 经济管理学院专 业 会计学(审计)学 号 3215003470 学生姓名 谢杏妍 指导老师 赵金英副教授完成日期 201

论企业会计内部控制问题研究

论企业会计内部控制问题研究摘要:在企业会计工作中,实现企业会计信息化内部控制可以更好地避免会计失真问题的出现,确保企业会计工作有序、高效进行。本文就企业会计信息化内部控制问题进行了相关的分析。关键词:

4内部控制制度建设研究

内部控制制度建设研究 摘要。文章主要论述行政事业单位内部控制制度现存的制度建设不完善、财政人员素质低、内控设计与流程不清晰、领导意识淡薄,内控框架体系散乱等问题,行政事业单位内控控制制度建设迫在

企业内部控制评价系统研究综述

企业内部控制评价系统研究综述摘要:近年来,由于企业内部控制缺失或无效导致企业财务丑闻或失败案例不断出现,对内部控制的有效性进行评价越来越成为管理学界和企业界关注和探讨的热点问题。从界定内部控制及内部控

《内部控制的评价》课件

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电力企业内部控制研究

电力企业内部控制研究  【摘要】强化企业的内部控制已经成为公司治理的重要手段。本文从内部控制的概念入手,对内部控制作了多层面的分解,并结合实例指出我国电力企业加强内部控制的必要性和重点,详细分析了企业

风险管理的内部控制保障研究

风险管理的内部控制保障研究摘要:随着我国市场经济不断发展,提高企业规范运营水平,强化企业风险防控能力,是我国企业面临的新课题。面对新一轮国企改革的深入和企业间竞争的加剧,完善内部控制,提高经营效率,已

浅析内部控制信息经济后果研究

浅析内部控制信息披露经济后果研究    为提升投资者对资本市场的信心并进行公众公司会计改革,美国于2002年出台了Sarbanes-Oxley(SOX)法案。该法案被认为是1930年以来美国政府对上

价值链内部控制模型研究

价值链内部控制模型研究 【摘 要】价值链内部控制管理由于将企业主营业务的上下游活动领域作为有机整体进行控制管理,因而对于确保企业战略目标的实现具有重要的基础保障作用。本文以山东东阿阿胶股份有限公

《内部控制》练习题

《内部控制与内部审计》练习题一、单项选择题1、下列职务中属于相容职务的是( )A、现金日记帐的登记与总账的登记 B、现金的收付与保管C、出纳与银行存款余额调节表的编制 D、出纳与收支授权2、在