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内部质量体系分析审核报告

内部质量体系审核报告QR/QP-09-05 版本/修改次数:01/00 №:001审核目的:1、检查本公司质量管理体系是否符合ISO 9001:

内部质量体系审核报告

2005年 部 质 量 审 核 报 告受审核部门公司有关领导及所属有关单位、部门受审部门负责人详见审核签到表审核组组长王龙军审核日期审核目的1、综合评价公司质量管理体系的符合性和有效性;2、评价是否

内部质量体系审核报告

内部质量体系审核报告编号:XAJ-8.2.2-07受审核部门:部门负责人:审核目的:审核日期:审核范围:上次审核日期:审核依据:审核组组长:审核组员:内审报告:签名 (审核组长)批准:职务: 日期 日

内部质量体系审核报告

内部质量体系审核报告 一、引言内部质量体系审核是一项对组织内部质量管理体系的评估,旨在确保组织在产品和服务交付过程中符合规定的质量标准和要求。本报告旨在总结本次内部质量体系审核的结果,分析存在的问题和

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内部质量体系审核不合格报告表

内部质量体系审核不合格报告表内部质量体系审核不合格报告表 说明:质量体系审核~是实现质量方针中所规定目标的一种管理手段~以确定质量体系各要素是否符合标准规定要求并有效实施~同时与实现规定的目标相适应。

内部质量体系审核报告表

内部质量体系审核报告表编号:审核目的 审核范围 审核依据 审核日期存在的主要问题:预计受审核部门完成纠正措施所需时间:审核组对质量管理体系的评价(有效性、符合性):(审核组长)签名:(管理者代表)批准

内部质量体系审核报告

内部质量体系审核报告 编号:CBEA/QF8.2.2-05 序号: 受审核部门部门负责人审核组长审核

质量管理体系内部审核全部资料——内部质量体系审核研究报告

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内部质量体系审核总结报告

电子有限公司 编号:QR-Q-08-017内部质量体系审核总结报告第 1 页内审组组长:共 3 页审核日期:2009 年 9 月 9 日内审员:审核总结报告:1、审核范围:公司质量体系所覆盖的产品、部

内部质量体系审核

内部质量体系审核文件编号: NP403100 生效日期: 2000.3.20受控编号:密级:秘密版次:Ver2.1修改状态:总页数10正文7附录3编制:马云生审核:孟