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上市公司内部审计治理效应探析

上市公司内部审计治理效应探析  引导语:随着生产力的逐步发展,科学技术得到了广泛地应用,公司生产规模逐渐扩大,进一步进行分工细化。以下是lw54的小编为大家找到的上市公司内部审计治理效应探析。希望能够

大型上市公司公司内部审计制度

大型上市公司公司内部审计制度第1章 总则第1条 目的为规范公司的内部审计工作,保证审计质量,维护公司利益,依照国家相关法律法规的规定,结合本公司实际情况,特制定本制度。第2条 适用范围本制度对所

精选论上市公司内部审计模式的选择

论上市公司内部审计模式的选择[摘 要]内部审计在完善 企业 风险管理和公司治理方面发挥着重要作用,而内部审计的设置模式对于内部审计职能的发挥有着极其重大的 影响 。不同性质上市公司,应根据自身特点选择

精编上市公司内部审计探究论文

上市公司内部审计探究论文【摘要】笔者认为,上市公司内部审计机构由谁领导对谁负责依赖于企业的经营环境、管理者的管理理念以及审计人员的素质等多方面的因素。不论采用哪种设置模式,关键是要确保内部审计职能的充

精选上市公司内部审计对谁负责

上市公司内部审计:对谁负责【摘要】笔者认为,上市公司内部审计机构由谁领导对谁负责依赖于 企业 的经营环境、管理者的管理理念以及审计人员的素质等多方面的因素。不论采用哪种设置模式,关键是要确保内部审计职

上市公司内部审计研究(doc27)-审计

上市公司内部审计研究一、上市公司内部审计现状与西方国家自发形成不同,我国的内部审计是在行政手段干预下建立和发展起来的。1985年8月颁布的《国务院关于审计工作的暂行规定》,要求县级以上政府部门和大中型

上市公司内部审计研究成果综述0

《上市公司内部审计研究》成果综述 1、上市公司内部审计的地位及职能  我国的上市公司到2002年底已有1224家,总资产4.1万亿元,相当于当年全国 GDP的40%,上市公司正成为我国活

上市公司内部审计组织架构与作用关系的研究

上市公司内部审计组织架构与作用关系的研究  内部控制体系的有效运行必须有内部审计的参与,这已是国际、国内公司管理界和内部审计界的一种共识,也是当今国际上一些跨国集团公司普遍采用的管理模式。由于上市公司

上市公司内部审计的风险与防范

上市公司内部审计的风险与防范 内容提要: 综观国内外的研究结果,在外部审计得以加强的同时,内部审计并没有真正受到重视,对于内部审计风险,人们更是认为,审计不存在什么风险。事实上并不

上市公司内部审计中的问题及其改进

上市公司内部审计中的问题及其改进 王章渊 一、上市公司内部审计存在的问题 (一)内部审计定位模糊根据1993年《公司法》规定,监事会的职责是检查公司财务;对董事、经理执行公司职务时违反法

建立与完善上市公司内部审计体制

建立与完善上市公司内部审计体制 基于内部审计委员会的研究 摘要:内部审计在上市公司经营管理中处于极为重要、特殊的地位。为适应现实 的环境和条件,我国上市公司内部审计要突出强调其“监督”的职能。在上市公

精选上市公司内部审计的特点

上市公司内部审计的特点为了加强对上市公司的监督,不断完善法人治理结构,规范上市公司经营行为,同时也为了摸索一条上市公司审计的 方法 、程序和重点。近几年来,受中石化集团公司党组委派,由集团公司兼职审计