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2024年上市公司内部审计工作计划

2024年上市公司内部审计工作计划一、引言内部审计是上市公司内部控制体系的重要组成部分,对于保障公司利益、提升公司价值具有重要的作用。针对2024年,为有效保障公司运营和管理的效率及稳定性,制定了本内

【管理精品】上市公司内部审计研究

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内部审计在我国上市公司防范财务舞弊中的作用

内部审计职业道德与上市公司【摘要】 21世纪初,中国证券市场开始蓬勃繁荣,然而却不时出现证券市场财务舞弊事件。在许多知名企业的舞弊案件,如银广夏、蓝田股份、科龙电器、银河科技、万福生科等一个接一个的

中小企业板上市公司内部审计工作指引

中小企业板上市公司内部审计工作指引第一章 总 则    第一条 为进一步规范中小企业板上市公司(以下简称“上市公司”或“公司”)内部审计工作,提高内部审计工作质量,保护投资者合法权益,依据《审计

精选上市公司内部审计组织架构与作用关系的研究

上市公司内部审计组织架构与作用关系的研究内部控制体系的有效运行必须有内部审计的参与,这已是国际、国内公司管理界和内部审计界的一种共识,也是当今国际上一些跨国集团公司普遍采用的管理模式。由于上市公司的信

上市公司内部审计质量与财务报告舞弊的实证研究

上市公司内部审计质量与财务报告舞弊的实证研究近年来,财务造假风波层出不穷,企业财务报告舞弊日益严重。对于上市公司而言,财务报告舞弊不仅会对公司自身形象和发展带来负面影响,也会损害投资者和社会公众的利益

我国上市公司内部审计外部化利弊分析

《萨班斯法案》后企业内部审计外部化的利弊研究【摘要】安然事件催生出台了美国萨班斯法案。这部法案对企业内部审计的完善起到了极大的促进作用。然而,当投资者欣喜于企业内部审计越来越完善的同时,我们也应该看到

最终-上市公司内部审计存在的问题及其对策

本科生毕业论文(设计)题 目 上市公司内部审计存在的问题 及其对策 学生姓名 学 号

上市公司内部审计外部化问题及分析研究

上市公司内部审计外部化问题及分析研究目前,我国内部审计外包的研究还处于初步探索阶段。只有少数学者对内部审计 外包的理解达到了较高的水平。理论界和实务界做的比较少,而且没有完善的内部审 计外包理论体系,

中小企业板块上市公司内部审计工作指引

发文标题: 关于发布《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的通知 发文文号: 发文部门: 深圳证券交易所  发文时间: 2007-12-26 实施时间: 2007-12-26 失效时间: 法

上市公司内部审计存在的问题及对策研究

上市公司内部审计存在的问题及对策研究摘要在我国,上市企业多是关乎国计民生的在国民经济中占据重要地位的产业,它们最 前沿的管理方式与管理手段的代表,还是助力国民经济前行的强大动力,相较于未上市 企业,它

加强基层银行内部审计的建议

加强基层银行内部审计的建议 科学有效的银行内部审计是评价和改善商业银行风险管理的有效手段,下面是搜集的一篇探究基层银行内部审计的,欢迎阅读参考。 银行是高风险的行业,内部审计是银行内部控制系统