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第十七章货币资金审计

- 学习目的及要求: - 1、了解货币资金内部控制内容2、重点掌握现金、银行存款实质性测试的步骤以及审计时应注意的事项 - 第一节 货币资金审计

货币资金和审计报告

货币资金和审计报告一、单选1、N公司某银行账户的银行对账单余额为585000元,在审查该公司编制的该账户银行存款余额调节表的时候,注册会计师注意到以下事项:N公司已收、银行尚未入账的某公司销货款100

货币资金审计风险控制探析

货币资金审计风险控制探析 货币资金关键控制点应实现的目标 关键控制点是指能够控制并使某一货币资金业务受某一因素的危害得到预防、消除或降低到可接受水平的某一点、某一步骤或程序。如果没有这些

审计学第十七章货币资金审计

- 第一节 货币资金与业务循环概述 - 一、货币资金的特点二、货币资金涉及的凭证和会计记录 三、货币资金审计同交易循环测试之间的关系 - 第一页,共21

货币资金审计培训课件

- 1.了解货币资金的概述2.了解货币的内部控制及控制测试3.掌握库存现金审计的内容与方法4.掌握银行存款审计的内容与方法 - -

审计学第十二章货币资金审计

- 审计学第 十二章 货币资金审计 - - - 第 十二 章 货币资金审计 - 学习

注册会计师货币资金的审计

- 第一部分本章考情分析1 . 本章属于次重点章节,属于审计实务中常规审计内容。主要考点为库存现金、银行存款等项目的审计程序。考生应重点掌握库存现金盘点、银行存款函证等细节内容,考题一般以客观题为主,

货币资金审计学习教案

- 货币资金审计(shěn jì) - 第一页,共26页。 - 现金(xiànjīn)舞弊案 ——北京某大学小编务私吞“稿费”49万元

审计实训报告——货币资金

验 报 告课程名称: 审计实训 实验类型:综合性□ 设计性□ 专业班别: 会计 2 班 验证性□姓 名: ---------------------- 学 号: 140404004 实验课室: 会计电

货币资金审计工作底稿

货币资金控制测试程序表被审计单位名称:南宁市骏业高温材料有限公司签名日期索引号M00项目:货币资金编制人黄奕奕页次会计期间复核人常 规 测 试 程 序

十三章货币资金审计

- 货币资金审计 - 引言货币资金概述货币资金审计程序现金审计银行存款审计其他货币资金审计货币资金内部控制评价货币资金审计案例分析 - 引言

货币资金的循环审计ppt课件

- - 小组成员:欧阳晨鹏、徐麟仙、晏益民、肖欢欢、王宗融、张春阳、肖祎之、徐映、卢嘉云、裘罡、谢文杰 - 货币资金循环审计 - 通