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固定资产移交单

固定资产移交单转出部门转入部门原使用人现使用人序号资产品牌名称规格型号单位配置数量采购时间已使用年限原值(元)残值(元)备注1234申请转移变更原因移交方意见 负责人(签字):接收方意见

固定资产台账(模板)

XX公司固定资产台账编码规则:打印机-DY 电脑-DN 投影仪-TY 笔记本-BJB 冰箱-BX 会议桌-HYZ 办公桌-BGZ 茶几-CJ 椅子-YZ 柜子-GZ 沙发-SF部门编

固定资产移交表

XXX公司固定资产移交表移出部门:接受部门:日期: 年 月 日序号固定资产编号名 称 规格型号单位数量 单 价 金 额购置日期 备 注移交人:接收人:监交人:

固定资产风险防控

固定资产内部控制说明流程关键环节风险点主要防控措施责任主体           固定资产管理资产购置超标准配置资产,造成资产损失浪费,资产配置不合理,影响工作运行。采购部门会同财务室审核采购计划的合理

固定资产登记表模板

附件:固定资产登记表部门:填表时间:年 月 日序号资产名称规格/型号单位数量资产现状备注正常闲置待修报废1办公设备类23456办公家具类789101112生活用品类13141516171

固定资产风险防控

固定资产内部控制说明流程关键环节风险点主要防控措施责任主体           固定资产管理资产购置超标准配置资产,造成资产损失浪费,资产配置不合理,影响工作运行。采购部门会同财务室审核采购计划的合理

固定资产领用表

固定资产领用明细表序号资产名称固定资产编号数量领用日期领用部门领用人签字备注行政部

固定资产风险控制矩阵

一级流程二级流程三级流程控制环节序号检查项目所需查核的资料查核方法结论备注索引号规章制度控制职责分工和制度体系建设规章制度1是否根据集团固定资产规定,结合本公司的生产经营特点和管理要求,建立健全适合企

公司固定资产领用登记表

固定资产领用明细表序号固定资产编号资产名称数量型号领用日期领用人 所属部门领用人签字归还日期归还人签字备注1234567891011121314151617181920

固定资产报告

固定资产报告概述固定资产报告是一种汇总和总结公司所拥有的固定资产信息的文档。固定资产是指企业长期使用并不轻易变现的资产,包括土地、建筑物、机械设备、车辆等。固定资产报告的目的是为了提供一个全面的概览,

固定资产报废处置申请表(2022)(模板)

固定资产报废处置申请表(2022)申请单位(公章):处置单编号资产编号资产名称规格型号数量购置日期资产原值(元)处置形式处置原因报废使用方向口教学 口科研 口行政 口其它合计(元)申请报废原因申请人(

固定资产明细表(含使用状况、月报、年报三张报表)

财务管理工具——财务报表——资产报表固定资产明细表(**月)文档说明: 1.固定资产是企业重要资产。本文档包括固定资产使用状况、月报、年报三张报表,帮助您详细了解您企业固定资产的使用状态、折旧