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89内审不符合项总结
内审不符合项总结HZJC/JL1-2020-089被审核部门要素审核内容审核方法审核结果审核结论审核日期内审员
内审不符合项案例
- 内审不符合项案例(Li)演示文稿 - - 第一页,共五十三页。 - 内审的实施(内审员按照检(Jian)查表实施审核):
内审不符合项案例课件
- 内审的实施(内审员按照检查表实施审核): - 2.经被审核方陪同人员确认不符合事实; - 4.被审核方责任人员制定纠正措施及提出完成时间;
7质量安全不符合项探讨
质量安全不符合项探讨 摘要。针对伴随监督的不断深入而出现的“不符合项基数过大”等一系列新问题,依托公司及分公司已有成熟做法,通过对分公司监督检查数据进行统计分析,深入剖析原因,以风险管控为核心,
内审不符合项报告范例
不符合报告受审核部门审 核 日 期2011.08.23编号01审核依据□ ISO9001:2000 条款号:7.5.1 □ 被审核方质量体系文件 □ 合同
内部审核不符合项整改通知报告表
内部审核不符合项整改通知报告表受审核部门负责人不符合情况观察结果:上述观察结果不符合 的规定,为不符合项。内审员: 年 月 日原因分析:受审核部门负责人:纠正措施计划:预定完成日期: 批准:质量负责人
不符合项案例分析
不符合项案例分析案例一:审核员在审核采购部时发现:20XX年10月以后新增加的七家供货商已按有关文件的规定对供货商进行了现场审核,都已通过了评审成为合格的供方,但采购部不能提供新增加的七家供货商是依据
不符合项审核记录表
不符合项审核记录表不符合项报告被审核部门质检部陪同人审核依据体系文件审核日期不符合项描述:有文件清单但更新不及时。此中现象不符合ISO9001:2000版质量管理体系4.2.3文件控制程序的要求。审核
不符合项案例分析
不符合项案例分析案例一:审核员在审核采购部时发现:2003年10月以后新增加的七家供货 商己按有关文件的规定对供货商进行了现场审核,都己通过了评审成为合格的供 方,但采购部不能提供新增加的七家供货商是
内审不符合项报告例
不符合报告受审核部门审 核 日 期2011.08.23编号01审核依据□ ISO9001:2000 条款号:7.5.1 □ 被审核方质量体系文件 □ 合同
FDA严重不符合项
- FDA严重不符合项 - - 严重不符合项罗列1.SSOP管理;未执行;生产加工用水不符合饮用水标准;加工用水与非加工用水管网相连接;未装防回流
不符合项取证留存
“不符合项取证留存”语言描述(仅供参考,视情增删)注:1、“留存查询环节”中的方式二,费时费力。笔者推荐方式一;证据固定环节1、外检员逐项查车,与GB21861-2014要求相悖时,按要求和实车情况,