腾讯文库搜索-如何开展企业内部控制审计

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精编内部审计在企业内部控制的作用及发挥

内部审计在企业内部控制的作用及发挥摘要:内部审计在企业风险管理和内部控制中发挥着重要作用,而实际工作中内部审计的作用发挥受管理层的认识、审计人员素质、缺少优秀实践等诸多方面因素的影响,发挥得较不理想。

浅谈企业内部控制的审计0

浅谈企业内部控制的审计   【摘要】随着 经济 的全球化和 现代 企业 的 发展 ,内部控制审计已成为企业内部管理体系中不可或缺的重要组成部分。本文通过对内部控制的内涵和内部控制审计 内容 的阐述

企业如何进行人力资源内部控制审计

企业如何进行人力资源内部控制审计文 李三喜  《企业内部控制应用指引第3号———人力资源》第二条规定:“本指引所称人力资源,是指企业组织生产经营活动而录(任)用的各种人员,包括董事、监事、高级管理人员

精选内部审计在企业开展内部控制评价的实践

内部审计在企业开展内部控制评价的实践【 论文 关键词】:免疫系统 内部控制 公车公营 继承中 发展 巩固中提高 【论文摘要】:内部审计不同于社会审计,因为内审人员对本 企业 的各个管理环节充分

股份制企业的内部控制与内部审计

股份制企业的内部控制与内部审计(__:___________单位: ___________邮编: ___________)  【摘要】现代企业制度下的内部控制是一种管理控制,其作用在于保

信息化环境下企业内部控制审计风险控制

信息化环境下企业内部控制审计风险控制  摘要:在审计中,因为要涉及到大量的行业内部结构安全问题,所以在其指标标准的设置中,就需要进行特立独行的政策机构进行相应的信息调控。而在应对这些风险中,我们针对相

国有企业审计部门开展内部控制评审研究初探

国有企业审计部门开展内部控制评审研究初探摘要:为适应我国经济发展的新常态,本文首先从开展内部控制评审的意义入手,简要介绍了开展内控评审的背景、依据和评审的主要内容,其次阐述了国有企业内部审计部门开展内

企业内部控制审计管理制度

内部控制审计管理办法第一章 总则为了规范成都远鸿集团公司(以下简称“集团公司”)及各子公司内部控制审计监督工作,保证审计质量,制定本管理办法。本管理办法所称内部控制,是指集团公司及控股子公司为保护财

企业内部控制的审计评价毕业

摘要 21世纪初国内外出现了一系列的舞弊案,如国外的世界通信、默克制药、安然和施乐等大批国际大公司,国内的麦科特、郑百文、银广夏、红光实业、蓝天股份等上市公司会计造假案。这些造假案的出现使

浅析石油企业内部控制审计存在的问题及对策

浅析石油企业内部控制审计存在的问题及对策石油企业;内部控制审计;问题;对策 一、内部控制审计的内涵 1 内部控制审计的概念 内部控制审计就是以内部控制制度为基础的审计,通过对被

浅谈内部审计在企业内部控制中的作用0

浅谈内部审计在企业内部控制中的作用 内部控制是指行政领导和各个治理部分的有关职员,在处理生产经营业务活动时相互联系、相互制约的一种治理体系,包括为保证企业正常经营所采取的一系列必要的治理

施工企业的内部控制优于外部审计的探讨

施工企业的内部控制优于外部审计的探讨   摘要:内部控制是企业管理工作的基础,是企业持续健康发展的保证,是企业成功不可或缺的要素。本文探讨了工程施工企业内部控制优于外部审计的观点。   关键词: