腾讯文库搜索-审计上市公司年报审计意见分析及启示

腾讯文库

关于我国上市公司内部控制审计相关问题探析

关于我国上市公司内部控制审计相关问题探析(作者:___________单位: ___________邮编: ___________)   论文摘要:2010年1月1日,在境内外同时上市的

内部审计工作指导意见

内部审计工作指导意见 一、完善工作机制,充分发挥内部审计的职能作用 要把内部审计纳入到制度建设范畴,并逐步纳入本部门干部岗位责任制度考核范围,充分发挥内部审计的监督作用、服务作用。一是加

注册会计师年报审计与各类型专项审计的区别

注册会计师年报审计与各类型专项审计的区别注册会计师年报审计与各类型专项审计的区别 注册会计师在执行社会审计中经常遇到的业务类型是年报审计与各类型专项审计,如何把握好这两类审计的相同点和不同

公司治理环境下的内部审计问题分析

公司治理环境下的内部审计问题分析  论文关键词:公司治理 内部审计 建议   论文摘要:内部审计实际上是内部控制制度的重要组成部分。因而,保证管理当局高度重视内部审计人员的存在及其职责,是公司治理的一

精选审计委员会在我国上市公司治理中的作用

审计委员会在我国上市公司治理中的作用〔关键词〕监督机制;审计委员会;监事会;审计 一、 问题 的提出———引入审计委员会的原因 从美国能源大公司安然公司(Enron)申请破产保护以来,美

精编审计负责人征求上级审计机关意见

审计负责人征求上级审计机关意见本报北京3月22日电“被审计单位要提供电子数据和计算机技术文档”,这样一个细节可能只是《审计法》几十处修改最为细小的一个变动。 原因很简单,大多数政府部门及大中型企

2024年公司年报审计工作总结范文

2024年公司年报审计工作总结范文本年度,我公司对2024年度的财务年报进行了审计工作。本次审计工作旨在确保报告内容的准确性、真实性和完整性,并评估公司的财务状况和经营绩效。审计团队秉承公正、独立、客

审计局机关作风建设工作意见

审计局机关作风建设工作意见 2009年,全市审计机关作风建设要以党的十七大和十七届三中全会精神为指导,深入贯彻落实科学发展观,着力破解审计发展难题,紧紧围绕市委、市政府“保增长、促转型,保民生、

公司年报审计的工作总结报告

公司年报审计的工作总结报告合集年报审计的工作总结 1时间荏苒,转瞬间已从事审计工作近三年。认真回忆总 结这充实而紧急的三年,感受颇深,所获良多。与刚刚进公 司的那一年有所不同,渐渐褪去了了刚开头的青涩

财务收支审计实施方案7篇

财务收支审计实施方案7篇 财务收支审计实施方案【篇1】  为了认真落实《哈尔滨学院20__年工作要点》,按时完成内部审计工作计划 任务,哈尔滨学院审计处定于20__年3月至8月开展哈尔滨学院____年

审计电子数据分析室数据分析人员信息登记表

审计电子数据分析室数据分析人员信息登记表申请日期: 年 月日事由或审 计 项目名称人 员 使 用 部 门使用部门管理责任 人序 号姓 名工作单位全称身份证号 码手机号码工作起止时间数据分析 人员使用

5审计问题指导意见

审计问题指导意见 内容预览: 为进一步规范经济责任审计工作、提高审计质量,按照党的十六大报告精神,根据《县级以下党政领导干部任期经济责任审计暂行规定》、《中共中央办公厅国务院办公厅关于