腾讯文库搜索-审计体系的再探讨
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审计任期对审计独立性的影响
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精选专项资金效益审计评价指标体系的构建
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审计问题整改表态发言
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集团企业内部审计体系的建立和工作目标
企业内部审计体系的建立和工作目标 王国强在目前的企业内部管理研究领域,普遍存在忽视内部审计职能的倾向,同时在实务中,内部审计也常常发挥不出应有的作
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浙江审计厅审计细则[五篇范文] 各市、县(市、区)审计局,省厅各处室、直属各单位: 《浙江省政府投资项目跟踪审计实施细则》和《浙江省政府投资项目竣工决算审计实施细则》,已经2021年3月
审计计划审计证据及工作底
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