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精选董事会特征股权结构与审计委员会勤勉度
HYPERLINK "...../"...../董事会特征、股权结构与审计委员会勤勉度 殷枫 (上海对外贸易学院 会计学院, 上海 20
国有企业董事会审计委员会议事规则模版
董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为加强科技集团有限公司(以下简称公司)内部监督和风险控制,规范公司审计工作,保障公司财务管理、会计核算符合国家各项法律法规要求,根据《中华人民
精选上市公司审计委员会发展中存在的问题及对策
上市公司审计委员会发展中存在的问题及对策摘 要:对我国审计委员会 发展 过程中存在的问题进行分析的基础上,提出如何完善我国上市公司审计委员会制度以更好地发挥其作用的建议。关键词:审计委员会;独立性;专
公司董事会审计委员会议事规则
公司董事会审计委员会议事规则第一章总则第一条 为完善公司治理结构,加强内部监督和风险控 制,根据《公司法》等法律、法规以及《公司章程》和《公 司董事会议事规则》,制定本议事规则。第二条 董事会设立的审
广州白云国际机场股份有限公司审计委员会议事规则
广州白云国际机场股份有限公司审计委员会议事规则 第一章总则 第一条为提高公司内部控制能力,健全内部控制制度,完善内部控制程序,公司董事会决定设立审计委员会。
上市公司设立审计委员会的思考 会计审计论文
上市公司设立审计委员会的思考 会计审计论文 审计委员会作为公司治理结构的新成员,在西方发达国家早就引起了人们的广泛关注。中国证监会在年初颁布的《上市公司治理准则》中提到,上市公司董事会可以按
中铁董事会审计委员会议事规则
董事会审计委员会议事规则 (2009 年修订) 第一章 总 则 第一条 为建立和规范中国中铁股份有限公司(简称“公司”) 审计制度和程序,根据《中华人民___公司法》、
审计委员会与监事会制度的三大悖论0
审计委员会与监事会制度的三大悖论 【摘要】我国的公司法监督权赋予了上市公司监事会,而这一机构的效能颇受诟病。审计委员会制度的引入,导致我国上市公司治理结构中两种财务监督机制并存,也即二元监督制。监
审计委员会与监事会制度的三大悖论10
审计委员会与监事会制度的三大悖论(1) 【摘要】我国的公司法监督权赋予了上市公司监事会,而这一机构的效能颇受诟病。审计委员会制度的引入,导致我国上市公司治理结构中两种财务监督机制并存,也
在县委审计委员会会议上的讲话
在十四届县委审计委员会会议上的讲话同志们:审计被称作“经济体检”,是党和国家监督体系的重要组 成部分。过去一年,全县审计系统立足经济监督定位,聚焦主 责主业,围绕中心、服务大局,在重点领域审计、问题整
X市审计委员会第一次会议讲话
X市审计委员会第一次会议讲话同志们:今天,我们召开市委审计委员会第一次会议,主要是传达学 习中央和省、市委审计委员会第一次会议精神,讨论审定相 关文件,听取审计工作报告,安排部署当前及今后一个阶段 审
对我国上市公司审计委员会监督职能弱化的剖析
对我国上市公司审计委员会监督职能弱化的剖析 我国上市公司独特的股权结构使得董事会与大股东基本上被捆绑在一起。在许多公司治理结构严重缺位的上市公司中,董事会成了控股股东侵占上市公司利益的一个工具,中小