腾讯文库搜索-审计委员会职责
审计委员会工作计划
审计委员会工作计划审计委员会工作计划一、集团公司内部审计工作总体思路:1、今后5年公司审计工作的总体目标是:由传统的财务收支 审计转变为经济效益审计、内部控制审计、经济合同审计等并重。2、__年审计工
审计委员会议事规则
中国石油天然气股份有限公司董事会审计委员会议事规则第一条 为了规范董事会审计委员会的组织、职责及工作程序,确保公司财务信息的真实性及内部控制的有效性,根据《中华人民共和国公司法》、《中国石油天然气股份
精选审计委员会与注册会计师审计
审计委员会与注册会计师审计注册 会计 师审计是维护商业正义的最后一道防线,审计独立性则是该防线的基石;丧失独立性,审计意见价值甚微,审计职业之 社会 功用难存。由于被审计单位管理当局负责日常经营管理,
董事会审计委员会工作报告
董事会审计委员会工作报告 董事会审计委员会工作报告 随着个人的文明素养不断提升,接触并使用报告的人越来越多,写报告的时候要注意内容的完整。写起报告来就毫无头绪?下面是的董事会审计委员会工作报告,希
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论我国审计委员会制度的完善0
论我国审计委员会制度的完善 一、审计委员会制度在公司治理中的重要性 一般认为,公司治理是指所有者(主要是股东)对经营者的一种监督制衡机制,即通过一种制度安排来合理配置所有者和经营者之间权利和责任
审计委员会与注册会计师审计
审计委员会与注册会计师审计会制度的演进过程中,各国政府、专业团体均非常重视通过审计委员会与注册会 计师之间的沟通来保持注册会计师独立性。1978年,美国司法人员协会公司法 委员 会(The Commi
公司审计委员会工作细则(例)
公司审计委员会工作细则(例) 股份有限公司审计委员会工作细则 股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章总则 第一条为强化董事会决策能力,做到事前审计
监事会审计委员会议事规则
宁夏永宁汇发村镇银行股份有限公司 监事会审计委员会议事规则 第一章总则 第一条为强化宁夏永宁汇发村镇银行股份有限公司(以下简称“本行”)监事会的监督职能,确保监事会对董事会、经营管理层的有效监督,完善
审计委员会设立目标演变及其启示
审计委员会设立目标演变及其启示 作者:李孟清 李秋燕 金鲜花 【摘要】 文章通过对审计委员会的历史发展述评以及对有关审计委员会成立的动机研究进行文献综述,发现审计委员会设立的目的与上市公司成立审
审计委员会与公司治理关系研究论文
审计委员会与公司治理关系研究论文 【摘要】审计委员会是公司股东利益的代表,审计委员会通过影响经理人权利的分配,进而对完善公司治理结构产生重要的作用。美国作为成熟的资本市场国家,于2002年颁布了
上市公司审计委员会制度鉴戒与完善
上市公司审计委员会制度 鉴戒与完善 美国证券交易委员会(SEC)于xx年4月1日通过一项新规定,明确要求上市(包括拟上市)公司必须成立审计委员会。笔者从我国上市公司特殊的股权结构出发,鉴戒美国的这一新