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审计学第七章审计抽样
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审计学第七章审计证据与审计工作底稿
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《审计学完整版》PPT课件
- 会计学专业必修核心课程 - - 审计学 - 授课教师: 史青春shiqingchun03@163.com
审计学第08章审计抽样
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审计学c第七章章内部控制及其评价与审计
- 第7章 内部控制及其评价与审计7.1 内部控制系统内部控制系统——是指一个单位的董事会、监事会、经理层,为了实现其发展战略,提高经营活动的效率,确保信息的正确可靠,保护财产的安全完整,遵循相关的法
《审计学》朱荣恩第三版-第六章-审计抽样
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审计学第七章练习题资料
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审计学课程第十二章完成审计工作与审计报告
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审计学课件第七章风险评估程序
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审计学第七章学习测试
题目 1正确获得 1.00 分中的 1.00 分未标记标记题目题干【资料】20X3年4月,诚信会计师事务所对某公司20X2年度财务报表进行了审计。有 关该公司生产与费用循环的资料和审计情况如下:1.审