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审计部管理制度

中粮(成都)粮油工业有限公司 一体化管理体系文件审计部管理制度ZLCD·SJ﹣ZD版 次:A/0编 制:审计部审 核:批 准:分 发 号:受控状态:2012年07月01日

审计部管理制度

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审计部管理制度

2009年度审计制度目 录审计部管理结构审 计 制 度第一章 总 则 第一条 审计目的 充分发挥审计监督职能,维护公司正常经营秩序,保护公司财产的安全和完整,保

精选审计部管理制度

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AA房地产公司审计部管理制度与标准

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审计部管理规范制度汇编

审计部管理规范制度汇编文件编号:JAT-A6-2012-A A: 修改历史版本修改日期修改人修改内容B: 文件审批项目姓名职务内容日期编制审核审定审批JAT司字〔2012〕第02号关于颁布

审计部保密制度

审计部保密制度一、总则为加强公司内审计部的信息安全管理,确保公司机密和敏感信息的保护,维护公司的利益和声誉,根据相关法律法规和公司管理制度,审计部制定本保密制度。二、适用范围本保密制度适用于公司审计部

审计部管理规范制度汇编

审计部管理规范制度汇编文件编号:JAT-A6-2012-A A: 修改历史版本修改日期修改人修改内容B: 文件审批项目姓名职务内容日期编制审核审定审批JAT司字〔2012〕第02号关于颁布

审计部保密制度

审计部保密制度的主要内容包括:1. 保密责任:审计部门的所有成员必须遵守保密责任,不得泄露与工作相关的机密信息。2. 保密协议:新进员工在入职前需签订保密协议,并对保密制度进行培训。3. 信息分类:根