腾讯文库搜索-数据式审计常用的数据分析方法
银行存款审计方法
当前国内对银行存款审计典型的四步曲是:第一步,编制了银行存款明细表,三核对;第二步,核对银行对账单与明细账、银行存款余额调节表;第三步,询证所有的银行存款账户;第四步,抽查重要、异常凭证及截止性测试。
【国家审计报告】审计报告W-06审计处罚决定书
审计处罚决定书格式:****** (审计机关全称)审计处罚决定书审 罚]* * *关于******的审计处罚决定(被审计企业全称):本审计决定自送达之日起生效。如果对本决定不服,可以在收到本决定之日起
第2104号内部审计具体准则「审计工作底稿」
第2104号内部审计详细准那么「审计工作底稿」 为了标准审计工作底稿的编制和使用,根据《内部审计根本准那么》,制定本准那么。下面是为大家带来的关于审计工作底稿的内部审计详细准那么,欢迎阅读。
审计案例分析报告范文
审计重要性水平的确定确定审计项目的重要性水平,首先要按照国家有关法律法规的要求,其次要符合审计目的,信息使用者的要求,再次要区别被审计单位的性质和业务规模、被审计单位的内部控制和业务风险水平、财政财务
审计师理论与方法审计梳理
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实施建设项目内部审计方法探析
实施建设项目内部审计方法探析实施建设项目内部审计方法探析 建设项目内部审计,是指组织内部审计机构和人员对建设项目实施全过程的真实、合法、效益性所进行的独立监督和评价活动。其主要内容包括对建设
绩效审计方法之六--前瞻性评价综合法中国审计
国外审计动态第10期〔总第267期〕审计署审计科研所2021年4月19日绩效审计方法之六——前瞻性评价综合法 一、前瞻性评价综合法概述有些政策和工程的影响围广、支出金额大,一旦失败损失不可估量。
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审计方案控制审计质量论文审计质量是审计工作的生命线,如何控制审计质量是审计管理的重要课题,笔者以为以审计方案为主线控制审计质量,可以最大限度地实现审计目标,规避审计风险,促进为审清廉,全面提高审计监督
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《审计局政府上半年的工作总结(市)》今年上半年,我局在市委、市政府和上级审计机关的正确领导下,以xx理论和“x”重要思想为指导,按照党的x的要求,树立和落实科学发展观,全面贯彻落实省、市审计工作会议和
精编企业内部审计作用分析论文
企业内部审计作用分析论文我国的内部审计是从1983年开始建立的,随着经济体制改革的逐步深入,企业集团大量涌现,企业集团的管理层次增多,企业集团内部审计开始出现。我国企业集团内部审计虽然发展时间短,但已
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袄《审计学》案例分析题节一、审计重要性膀(一)[资料]审计人员受委托对渝香食品有限公司20X2年12月的财务报表进行审计。羄1.该公司会计报表显示,20X2年全年实现利润800万,资产总额4 000万
回归分析法在审计分析程序中的应用0
回归分析法在审计分析程序中的应用 分析性程序作为一项现代审计取证的主要技术手段,对于确认资料间严重偏离的波动、查找潜在的错报或舞弊等高风险领域非常有效。传统的分析方法包括趋势分析法、比率