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某集团质量体系内部审核办法
质量体系内部审核范围适用于质管部组织的全公司质量体系内部审核管理控制目标确保对质量体系的内审有组织有计划地进行通过对公司各部门完整有序的内审工作确保质量管理体系的持续有效运行通过内审及时发现并整改质量
某集团质量体系内部审核办法
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某集团质量体系内部审核办法
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某集团质量体系内部审核办法
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内部质量体系审核
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某公司质量体系内部审核
质量体系内部审核范围适用于质管部组织的全公司质量体系内部审核管理控制目标确保对质量体系的内审有组织有计划地进行通过对公司各部门完整有序的内审工作确保质量管理体系的持续有效运行通过内审及时发现并整改质量
内部质量体系审核
内部质量体系审核文件编号: NP403100 生效日期: 2000.3.20受控编号:密级:秘密版次:Ver2.1修改状态:总页数10正文7附录3编制:马云生审核:孟
内部质量体系审核报告
2005年 部 质 量 审 核 报 告受审核部门公司有关领导及所属有关单位、部门受审部门负责人详见审核签到表审核组组长王龙军审核日期审核目的1、综合评价公司质量管理体系的符合性和有效性;2、评价是否
某企业质量体系内部审核方法
质量体系内部审核范围适用于质管部组织的全公司质量体系内部审核管理控制目标确保对质量体系的内审有组织有计划地进行通过对公司各部门完整有序的内审工作确保质量管理体系的持续有效运行通过内审及时发现并整改质量
某企业质量体系内部审核方法
质量体系内部审核范围适用于质管部组织的全公司质量体系内部审核管理控制目标确保对质量体系的内审有组织有计划地进行通过对公司各部门完整有序的内审工作确保质量管理体系的持续有效运行通过内审及时发现并整改质量
某软件公司内部质量体系审核
内部质量体系审核文件编号: NP403100 生效日期: 2000.3.20受控编号:密级:秘密版次:Ver2.1修改状态:总页数10正文7附录3编制:马云生审核:孟
内部质量体系审核检查表
内部质量体系审核检查表编号:XAJ-8.2.2-05受审核部门时间依据文件 的条款号检查内容和方法检查记录审核员审核组长