腾讯文库搜索-浅谈企业内部控制审计相关问题及对策分析
审计企业内部控制与风险管理
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内部控制制度审计评价范本
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建立符合SOX法案以及企业内部控制基本规范的内部审计思路2010-06-27 随着企业规模的扩大以及社会经济环境的要求,对企业内部控制的制度建设正日益受到广泛关注,而作为内部控制最基本的一个环节内部
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关于我国上市公司内部控制审计相关问题探析
关于我国上市公司内部控制审计相关问题探析(作者:___________单位: ___________邮编: ___________) 论文摘要:2010年1月1日,在境内外同时上市的
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内部控制审计评价初探
内部控制审计评价初探 摘要:本文从分析内部审计的发展及内部控制、内部控制评审的定义和相互关系入手,对企业内部控制评审的内容、方法、评价标准等进行了初步探讨。 关键词:企业;内部审计;内部控制
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浅议企业内部控制审计目标最优化的实现路径 摘 要 现代经济条件下,会计工作在企业经营管理中占据着十分重要的地位。从作用上看,内部控制审计不仅可以保证会计资料的真实正确,保护财产安全完整而充分发挥
精选内部审计在企业开展内部控制评价的实践
内部审计在企业开展内部控制评价的实践【 论文 关键词】:免疫系统 内部控制 公车公营 继承中 发展 巩固中提高 【论文摘要】:内部审计不同于社会审计,因为内审人员对本 企业 的各个管理环节充分