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浅谈国有企业内部审计
浅谈国有企业内部审计 郑维26岁 中国地质大学硕士32021班 地址:河南油田设计院-郑维 邮编:473132 电话:0377-3826628 01363
浅谈内部审计如何规避审计风险
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内部审计制度
内部审计制度是指企业或组织为了保障其经营活动的合法性、规范性和有效性,建立的一套内部审计规范和制度。其主要目的是通过对企业内部各项活动和制度的监督和评估,发现和纠正潜在的风险和问题,提供有关决策的可靠
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浅谈信息化环境下的内部审计技术发展与内部审计管理的内部审计技术发展与内部审计管理 论文网 摘 要:网络信息技术的应用,创新了企业内部管理模式和方法,也给企业内部审计工作提出了新的要求。为防范审计风
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浅谈企业内部审计外部化 一、内部审计外部化的定性 传统的内部审计一直被认为是组织内部设置的内部审计部门或人员开展的活动。我国内部审计基本准则关于内部审计的定义:组织内部的一种独立客观的监督和评价
浅谈内部审计人员的三维思考
浅谈内部审计人员的“三维思考” 【摘要】 文章通过介绍什么是“三维思考”和内部审计人员“三维思考”的必要性,进一步阐述了内部审计人员“三维思考”的方法和在实际工作中的运用,进而得出结论:内部审计
2024年医院内部审计工作计划方案
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内部审计具体准则第24号——内部审计机构的管理第一章 总则 第一条 为了规范内部审计机构的管理工作,保证审计质量,提高审计效率,根据《内部审计基本准则》制定本准则。第二条 本准则所称内部审计机构的管理