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专题资料2022年01审计概论
- 1、学科特色 对审计学的认识 与会计、税收、财管、法律、企业管理的联系2、问题提出: 对有关报告你相信吗?3、学习要求: 运用所学、开拓思维、积极思考
企业管理资料范本-财税企业审计工作制度
企业审计工作规章制度总则第一条 为了充分发挥审计工作,提高企业管理管控水平,根据国务院审计署(1985) 审研字217号文《关于内部审计工作的若干规定》,结合我厂的具体情况,特制定本规定, 作为审计工
2022审计局年度审计工作监管安排
XX审计局年度审计工作监管安排 根据区委、区 和市审计局的统一部署和要求,结合我区审计工作实际,制定年审计 一、指导思想 深入贯彻落实党的xx大及xx届五中全会精神,紧紧围绕区委、区
财务收支审计实施方案7篇
财务收支审计实施方案7篇 财务收支审计实施方案【篇1】 为了认真落实《哈尔滨学院20__年工作要点》,按时完成内部审计工作计划 任务,哈尔滨学院审计处定于20__年3月至8月开展哈尔滨学院____年
合同审计实施方案范本
合同审计实施方案范本 公司现行的《采购控制管理程序》、《合同评审程序》、《合同管理规定》。 对采购合同的签署、审批、履行等主要业务环节的内部控制情况进展审查,并做出客观评价,提出建议,提醒其中
清单计价模式下建设项目全过程跟踪审计
- 新清单计价模式下建设项目全过程跟踪审计 - 讲授人:周和生北京金马威工程咨询有限公司董事长中国建设工程造价管理协会专家委员会委员 天津理工大学工程管理类客座教授高级项目管理
初级审计师审计专业相关知识练习4
初级审计师《审计专业相关知识》练习4行政法的基本原则包括: A、合法性 B、合理性 C、合规性 D、及时性 E、便民性 【正确答案】 AB 【答
审计学――审计计划课件
- 第六章 审计计划 - 审计过程准备阶段实施阶段完成审计工作阶段 - 审计业务约定书是指会计师事务所与被审计单位签订的,用以记录和确认审
县审计局审计工作总结范文2
县审计局xx年审计工作总结范文 【 - 县审计局工作总结】 xx年,远安县审计局在县委、县政府及宜昌市审计局的正确领导下,认真贯彻落实党的十七大和十七届三中全会精神,坚持以科学开展观为指导,以构建和谐
信息化建设项目审计资料
信息化建设项目审计.信息化建设项目审计一、审计重点与方法信息化建设项目是指信息系统建设中为完成数据和信息的收集、 识别、提取、变换、存贮、传递、处理、检索、检测、分析和利用等基本功能所进行的各项软、硬
内部审计工作存在的主要问题研究资料
内部审计工作存在的主要问题研究摘要:随着高校的快速发展和国家对高校资金投入金额的不断增加,高校的经济活动日趋复杂,高校内部审计在加强管理、增强内部控制、防范风险等方面发挥着越来越重要的作用。文章从审计
风险导向审计资料
HYPERLINK "http://www.cnshu.cn/" 围绕风险导向审计,全面改进CPA考纲飞草年前,笔者在视野发文强烈抨击中国估价技术之落后现状,呼吁CPA要在《财务管理》这门课中系统增加