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费用报销单格式
费用报销单 年 月 日公司名称济南金久诚科技发展有限公司费用项目序号品名单价数量金额备注123合计备注报销人签字或证明人签字:审批人审核人
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Xxxxxx公 司 差 旅 费 报 销 单姓名: 年 月 日 出差事由: 时 间摘 要天 数标 准金 额说 明1.
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差旅费报销单姓 名职 另IJ出差事由出差起止日期自 年 月 日至 年 月 日止(共 天)附单据共计 张日期起讫地点车船费宿费途中补助杂费津贴金额合计附 注名称金额用途金额合计人民币(大写)合计部门:
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费用报销单报销部门: 年月日 附件共张用 途金额(元)备注部门会计签批部门经理审核合 计注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审
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财务花费报销单模板财务花费报销流程财务花费报销流程为增强企业内部管理,保持工作的规律和连接性,依据实质运转状况特对报销流程作以下规定:第一条采买付款报销流程1、若有供货商发票未到而需先付款的,应先填写
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差旅费报销单 年 月 日报账前请整理单据并按出差顺序分段填列姓 名职 别出差事由出差人数单 位出差日期自 年 月
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差旅费报销单 填报日期: 年 月 日 附单据 张工作部门出差事由出差人职务出发
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